咨询
Q

老师我们车拉货 运费6000 对方给了4000油卡 不开票 分录这样对吗借:应收 2000 预付油卡4000 贷:主营业务收入 5504.5 应交销项 495.4 加油了 借:主营成本 贷:预付油卡

2024-02-19 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-19 09:13

是的,没错的的就是这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,没错的的就是这么做的
2024-02-19
同学你好, 加油卡,充值时,计入 预付账款 每月月底去开一次发票, 此时,按照发票金额,借:主营业务成本 贷:预付账款
2025-10-18
你好; 可以的 就是这样来做账哈;     记入成本去  
2023-08-07
咱们单位要是主要是销售产品为主营业务,那咱这个加邮费就不能计入成本的,是计入管理费用或者销售费用。
2023-08-07
对,没错的,就是这么做账
2023-08-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×