你好,本期发生额填写进项税额乘以5% 调减是进项转出填写的,这里没有转出的不用填写, 如果需要抵扣,在实际抵扣金额里面填写。

增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?
本月认证1000 另进项税转出300(有100需要转出加计抵减额,另200以前未享受加计抵减,不需要转出加计抵减) 附表四加计抵减 本期发生额是多少,本期调减额是多少(加计按10 %计算)
增值税附表四 一般项目加计抵减计算 本期调减额怎么填啊请老师举例
一般纳税人增值税申报,生活性服务进项税额加计15%抵减应纳税额,加计抵减金额填在附表四,主表中不需要填抵减金额吗,本期应纳增值税直接就是销项减进项减加计抵减后的金额
增值税附表4,一般项目加计抵减额计算本期调减额是什么意思?
老师,请问在国企的内控中发现部分记账凭证的记账人和审核人是同一人,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,小规模申报企业所得税的时候 ,那个工资怎么填写?填写3个月的还是1个月的
老师你好,个人所得税计提分录咋写呢?麻烦老师指导一下,这个月我们需要缴纳个人所得税税款。
老师,同个法人,注册一样经营范围的小规模企业是可以的吗
老师,你好!请问10-12季度申报中已计入成本费用的职工薪酬的这个怎么填报?
请问老师,因为这个月计提,下个月支付,所以借方和贷方金额不一致,税收金额是以实际发生额为准还是以账载金额为准
请问下如果我们的赞助费进入了营业外支出-赞助费支出,然后这笔赞助费后期由业务承担业务佣金中扣除,前后两笔分录,请老师解答
专票能不能跨年抵扣,收到专票时先计入 待认证可以吗
你好,建筑公司,办公室购买了972元的,太阳能,账务能直接做管理费用吗
如果税费种里面没有 印花税的营业账簿,需要自己手动0申报吗
我们公司是制造业,出来这个东西用不用管
制造业需要填写声明吗?
需要的需要去填写。
制造业不是属于生产 生活性服务业,那这里怎么填呢
你好,你不填写这个保存不了,你可以试一下的,是灰色的填写不了。
不是灰色,就是这里弹出来这个说没有加计抵减声明
你好,我记得我们这边也需要填写生产加计扣除声明的。你不填写,你看下你能申报吗
你打开进去看一下,里边有单独填写的地方。
出来这个
没有制造业的选项
你,你确定你们单位是工业的吗?
高新技术企业,没填那个声明就填不了数
你好,他不光是高新技术,他还得是制造行业才行。
单会有加工车间吗?如果有的话,你问一下你税务局吧。
有允许抵扣,是制造行业高新技术企业,怎么就填不了表
你找你税务局那边让那边给你维护一下的,你们在那个名单里面吗?