免税对应的进项不允许抵扣, 需要转出, 你认证了之后转出, 或者是选择不抵扣勾选都可以

老师,我们是外贸企业,用于出口退税的进项勾选时选不抵扣还是退税勾选
那个出口退税的免税收入的进项是不是要转出?如果没有抵扣勾选的,是要进行不抵扣勾选吗?希望出口退税经验丰富的老师来答
老师,外贸企业出口,那个进项发票是抵扣还是不抵扣啊?勾选认证是要在出口退税勾选吗
免抵退出口免税收入的进项转出填哪里?希望是有出口退税经验的老师
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老师好,请问下宁波市电子税务局中22年增值税纳税申报表错误 ,现在大数据跳出,可以修改的吗
查账征收的个体户,也正常做账,需要成本发票吗?
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2026汇算调增2025费用暂估,账面何时冲暂估,如果2025一直不来票何时冲
请问我补充申报23年的个人所得税,他还会把23年的个人所得税汇算清缴吗
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老师我们个体户前几天变成了公司现在有些事情没处理好还能变回来吗变成个体户吗
老师 ,我司现在开的数电发票,怎么给香港的公司开票呢
那会计分录要怎么写呀,老师,这种免税收入
借主营业务成本 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
老师,那个我们企业是免抵退的话,那我们买进来东西又直接卖出去就不能退吗
生产企业的不可以退
是不是有那个视同自产的那个规定?
你好,这个不需要视同销售的。
就是那个成套的配件
同学,你是生产的,备案的是免抵退退税,但是你买来成套的直接销售出去是免税的,不需要视同销售,前提是你得符合要求,你购入的得有发票。
我看有个政策说是出口外购的成套配件是可以出口退税的?而且我们企业这个成套配件是与出口货物属于同一大类
不好意思,不了解这个政策,你问一下你税务局
就是这个
不好意思,不清楚,我理解的是,你销售出去自产的货物之后,配套的不是你单独销售的这个配套
不是单独销售的,是和备案过的出口货物一起卖给同一个客户,而且出口编码与备案过的出口货物属于同一类
那你就问你税务局吧。
好的,老师企业没有这种情况是吗?
我们没有这种,没遇到过。
老师,那以后每出一个新产品外销都需要备案一次吗
你们备案的时候选择的是明细 像销售海鲜 选择海鲜出口