你好 这个不影响的哈 正常分红可以的哈
就是我们公司那个,那个股东现在是一个法人是一个,然后就是说现在不就有盈利了以后,我们不是想给他分红嘛,分鼓励,然后就是说现在分的时候儿吧,我们企业交上那个企业所得税以后,然后给他分分到他那个单位以后,他那个法人企业应该是在交那个所得税以后才能分分给股东。现在就是我在就是一直在想这个问题。嗯,我们这个公司直接分给那个法人企业的那两个股东,有有有这种可能吧。 我们单位的股东是法人投资,现在想分红,但是需要先分给这个法人股东,然后由他分给自然人股东,这样的话,就交两次,企业所得税,一次个人所得税 一直在想,直接分给自然人股东合适吗
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
子公司(合伙企业)收到母公司的分红(子的长期股权投资收益)时,这个合伙企业就有利润了,合伙企业是不是就要先分后税,分指分红给合伙的个人股东,个人股东按20%股息红利交个税?合伙企业分完还有利润就要再按经营所得申报个税?
我们A企业,两个股东,占股30%的有限合伙企业,和70%的有限公司,A企业分红,合伙企业有两个自然人合伙人,收到分红款后,按20%股息红利申报所得税后,是否就可以直接按比例把分红款转给两个自然人,也不需要再交其它税了?
老师你好,收到被投资有限合伙企业分配款,又分配给股东自然人是不是要申报股息红利所得个税,必须申报期报完缴税吗
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
老师,律所设立分所,总所投入的验资资金,验资完成后,资金转回总所,这个账务怎么处理呢?
老师,单位是职业病体检门诊部,每收入一笔相对应就有提成给出去,发票又开全额,这部分提成就是亏损,该怎么账务处理?
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好,还是放在每个月后面一起装订好,这个装订有什么要求吗?
那申报的时候要把这些人重新添加进去才行?
因为前期为了不申报工资薪金我把这些人的名单都删掉了
你好 申报的时候添加一下就可以的哈
好的 完了再删除掉是吧
你好 是的 完了可以再删除就可以的
加油 等你的好评哦 新年快乐
老师 再问一下 刚刚操作的时候 所属日期它只能默认23.12.1-12.31 申报截止日期是1.15 所以我现在申报的话有滞纳金
咋处理呢
你好 你就把申报期写在1月的哈
改不了呢 还是说把12月份的先更正之后再申报
知道啥原因了
你好,可以先更正改也可以的哈