是滴,需要按销售确认增值税的
老师,选项 C换出设备,不应该是按照处置固定资产清理进行账务处理吗,怎么还确认收入了
处置固定资产收到了含税价款,对方开了专用发票,也是确认销项税额吗
请问老师,1⃣️处置固定资产分录,销项税按照2%金额写吗?1%放在哪里呢?2⃣️处置固定增值税的销售收入按照400/1+.003=388.35填写。但是账上的金额是固定资产处置损益131.23元。两者金额不一致?
请问老师:生产用固定资产处置后,卖给个人的,也没有给我们开发票。这个收入是做不开票收入吗,处置资产是按多少税率缴税的呢
关于税法 资产移送他人 应按规定视同销售确认收入 例 出售固定资产 在账务上,按照会计准则确认资产处置损益,并不确认主营业务收入。但税法上这句话应该怎么理解,税法算所得税时,把这块收入视为主营业务收入?
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认
借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税 同时结转成本 这个做完那还用把固定资产转入固定资产清理吗?不用做了吧
清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入