你好,这里就是不出来的,到时候你打印出来,自己手动填写。
发票已经抵扣,要求部分红冲,购买方申请红字发票信息表,我这边输入红字发票信息表编号进去出来的时候原来自发票金额,是不是对方申请红字发票信息表的时候没有部分申请
购进方已抵扣,我们应该填写购买方申请红字信息表,不需要填写发票代码和发票号码是吗?
老师,我是购买方,已抵扣发票。给销售方红冲了。红字信息表下载下来是代码还是红字信息表里面具体的文字
进项发票已抵扣,作为购买方开红字专票信息表,是不是没法填写对应的蓝字发票的代码和号码?
老师,一般纳税人开具负数发票,购买方已抵扣已开红字信息表给销售方,销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗?用云票助手开的,对方红字信息表上没显示红冲的发票号码,我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码,这种发票对吗?
给人民解放军军事科学院开增值税发票是不是只能开普通发票,我们现在已经是数电发票,开不了数电专用发票吧
老师您好,我现在更正申报2024年的个税,出现了这种提示,我应该怎么选择合适呢,就是我之前按零已经申报了,但是我把专项附加扣除我已经也选上扣除了,现在不知道应该怎么选择合适呢
您好老师,今年发现去年有一笔进项税额转出是管理费用 ,但是报表里没有这笔,想今年做调整,请问怎么处理好?
老师,业务招待费不是按60%扣除吗?我这个1660*0.6=996扣除这些吗?可是系统怎么带出来这个数呢如果按千分之五扣,也不是这个数啊
老师一客户用房子抵我们公司账款,我们给他们开13点专票,他们把房子抵给我们,房子是他们自己建的,可以让他们给我们开13点专票吗?
您好老师,养老保险调低基数了,社保局退了个人缴纳的养老保险,退公司账户了,这部分在职人员的退回个人了,不在职的不退了,我账务怎么做呢。还有一部分在职的给做到工资里去了,给付掉这块怎么做账呢,
老师,老板名下一个公司B收到A公司银行承兑汇票200多万,分解支付后剩余100万。张100万转另一个也是老板的建筑公司(法人不是老板),现在又从建筑公司转回A公司。等于兜兜转转一圈回到A公司了,这样有问题吗
企业是小微同时也是高新技术,申报企业所得税的时候,选择享受小微企业的优惠政策,研发费用加计扣除还可以填报吗?
选项AB内容不完整,能算对吗
为什么有的企业,法人汇入,贷方用其他应付款,有的用其他应收款
那对方怎么开红字发票呢 以前不是这样的啊
你好,对方下载更新就可以的,如果下载不到的话,你就给他发一份。
给他发一份电子版的,以前就是这么做 要是购买方申请红字信息表,这个发票号码代码一定是没法填写的。
这里手动填吗 也没有发票号写的地方 系统怎么知道我们红字那个发票了
你好,这里不需要填写。
就把空的发票打印然后手填吗 对方根据什么开红字
我按打印 提示销售方名称不能为空 金额不能为空 啊
上面的销售方购买方需要你自己填写
最后一个图片上方一个销售方,一个购买方,这两个需要填写上。然后之前的发票信息啊,号码代码这里不用填写。
好的 谢谢老师 我试一下
不要客气,工作愉快。