你好,需要问什么业务的。

我们公司是计算机技术运营公司,现在一部分业务是接收委托方开发他们需要的软件应用等,那我们在研发这个产品时发生的研发费用可以加计扣除吗?分录该怎么做?
请问我们公司是药企,有研发费用,A客户委托我们做某种药品的转移研发试验(类似于该怎么做这个药品,怎么个配方,这样一个研究摸索的过程),我们给到A客户的是研发试验报告,确认收入的时候,我们做其他业务收入,那为了A客户支出的人工与材料等,我们是可以计入我公司的研发费用么?还是说这只是劳务成本?与研发不相关?
我们公司受总公司的委托,以委托研发服务的名义给我们打了款,我们也以服务费开出了发票、确认收入。但是在这个活动的过程中,我们要买东西,要开人工工资,要加工什么的。按理说这些应该都要算是这个服务费的对应成本。我想问下发生这些费用的时候这个会计分录该怎么做呢?进生产成本吗?那月末入库的商品是什么呢?
设置了一个新科目,研发费用-试制品费用,用于归集试生产产品的成本,现在想把这个科目再细分一下明细,我们试制品是委托第三方帮我们生产的,生产回来就是一个半成品的状态,然后再发出去给其他的加工厂塑封变成一个成品的状态,主要的成本就是半成品的费用和塑封的加工费,半成品是由生产厂包工包料生产的,完了直接开票卖给我们的形式,加工费一般开的是加工费发票,明细科目怎么设置呢
A客户委托我们研发某种药物的配方、实验数据,我们现在是计入研发支出,然后转入研发费用,因为我们认为我们做的事情,也属于“为了获得新的技术或产品而进行的研究、实验和开发活动”,请问这样合理么?还是说只要有客户委托我们做的研发,我们所有的研发实验(小试、中试、验证等)都不能算研发?都只是劳务收入?
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
老师,做异地预交企业所得税,怎么做分录,会在电子税务局哪个申报里显示
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
老师你好,如果公司注销,现在账户上的钱退到哪里?
研究开发阶段,发生的劳务费怎么做会计分录,计入人工费吗?
借研发支出-资本化劳务费,贷银行存款。
借研发支出-资本化加工费,贷银行存款。这样可以吗?
可以的,可以这么做的。