同学你好 这个就是加工费
老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
设置了一个新科目,研发费用-试制品费用,用于归集试生产产品的成本,现在想把这个科目再细分一下明细,我们试制品是委托第三方帮我们生产的,生产回来就是一个半成品的状态,然后再发出去给其他的加工厂塑封变成一个成品的状态,主要的成本就是半成品的费用和塑封的加工费,半成品是由生产厂包工包料生产的,完了直接开票卖给我们的形式,加工费一般开的是加工费发票,明细科目怎么设置呢
老师好,我们公司有彩印车间,制袋车间,生产成本和制造费用按车间分别做账!生产的产品是多样化的,我是不是还需要把每个产品再进一步设置科目!例如:生产成本-彩印车间-直接材料-花小小或者是花游记等其他产品,相同的制造费用也要同样分别设置好科目明细,对吧!直接材料,直接人工,制造费用,房租水电费等等
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
1万块,实收资本印花税付多少
老师,公司给超市促销人员买的工作计入办公费还是福利费,办公费是计入办公用品还是低值易耗品
老师,我们是卖建筑材料栏杆的,其中有一个金属栏杆材料由另外一个公司提供材料包安装,对方开票是防盗栏杆制作安装,这个是包工包料自己安装的,我这个20万怎么入账。
你好老师有个这样的问题请教您:我们现在有个数转业务,甲方是客户,我们是乙方,丙方是软件公司。甲方给乙方转账20万,乙方给甲方开具20万发票,乙方扣除10个点后剩余18万转给丙方,这18万其中8万是软件费用,这个8万发票只能开给甲方,其余10万开给乙方。这样甲方岂不是白白得到8万成本发票,而乙方损失了8万的发票。这个账务上怎么处理乙方才能没有损失?
老师内外账的区别是什么?
老师,房东开的电费收据,没有发票,我们是小规模,可以入账吗?200左右的?开不了发票
请问,税务局这边说关联方这边借款需要有利息,这个借款是以前年度的,我们能做到25年做费用吗?不改报表了?
工商年报股东及出资信息,认缴出资到期时间和实缴出资到期时间怎么填写哪里找数
因为25年借银行存款 贷利润分配未分配利润分录,导致资产负债表利润表勾稽不平,审计出报告一定要求勾稽平的不
老师,工商年报在申报时候企业通讯地址必须写执照上面的地址么?
全部都是加工费吗
同学你好 嗯 这个都是加工费 然后是材料的
就是半成品加工那个属于材料费,后续塑封属于加工费吗
对的 是加工费的哦