同学你好 这个就是加工费

老师,我想请问下,就是我们公司这个月开始生产的,但是产成品还没有完工,再生产期间,发生的材料,员工工资,社保,还有车间发生的一切我全部归集好了。现在全部归集在“生产成本二级科目,直接材料,直接人工,制造费用”下面。这个月我们还开了发票82的发票。那我这个销售成本怎么算呢?生产成本需要结转吗?
设置了一个新科目,研发费用-试制品费用,用于归集试生产产品的成本,现在想把这个科目再细分一下明细,我们试制品是委托第三方帮我们生产的,生产回来就是一个半成品的状态,然后再发出去给其他的加工厂塑封变成一个成品的状态,主要的成本就是半成品的费用和塑封的加工费,半成品是由生产厂包工包料生产的,完了直接开票卖给我们的形式,加工费一般开的是加工费发票,明细科目怎么设置呢
老师好,我们公司有彩印车间,制袋车间,生产成本和制造费用按车间分别做账!生产的产品是多样化的,我是不是还需要把每个产品再进一步设置科目!例如:生产成本-彩印车间-直接材料-花小小或者是花游记等其他产品,相同的制造费用也要同样分别设置好科目明细,对吧!直接材料,直接人工,制造费用,房租水电费等等
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
我们生产一个产品之前要先根据客户需求来定制研发期间会针对性的采购一些原材料工具,然后试验成功了就开始生产加工然后销售。想请问一下能进研发科目的是试验研发期间的所有费用,还是公司整个所有环节的费用呢?
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
老师您好,公司新成立的食堂,员工工资里每月扣除200元,剩余的公司承担,这个账务要怎么处理呢
找答疑的郭老师,谢谢
一年的托管服务费1114000元,一年平分到每个月是92833.33 。我现在的开票限额是25万,现在是1-3月都没有付打算这个月付1-3的,那我开票开不了这么多能分开吗,比如说三个月应该开278499.99,开票限额是25,那我开三个月又不够可又不能浪费,先开足25万,剩下的部分下个月再开可以吗?这样分着开先把钱收了挂预收
请问老师,我看新来这家公司,他们为了降低工资基数,申报工资时候,放了三个年纪已经过了退休的人员,这没事吧?
个体户核定征收的,汇算清缴的时候需要做吗
老师,工会经费计税依据是什么,我们平时不发生工会经费
老师,老板给我了一张从美发店开的发票2000元,开的内容是生活服务*服务费,这个我入到什么科目
老师,公司使用小企业会计准则,25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款),做到营业外支出,但只是根据催款的情况做的,没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来,现在25年的汇算还没做,请问25年的汇算需要调增这笔款吗?现在收到这笔款该如何进行账务处理?
全部都是加工费吗
同学你好 嗯 这个都是加工费 然后是材料的
就是半成品加工那个属于材料费,后续塑封属于加工费吗
对的 是加工费的哦