你好,退的是企业负担的部分吗?如果是的话,借银行 贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬社保,借管理费用社保负数 补贴,借银行存款,贷营业外收入。
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
我有个疑问就是之前有的人做账社保补贴是计入其他应收款
你好,这个是补贴给企业的还是个人的?
不知道,怎么判断
给个人的,你们是代收代付,用其他应收款或者其他应付款,如果是给企业的,就是营业外收。
嗯嗯知道了
不用客气,工作愉快