同学,你好 有残值吗?

固定资产如果折旧完了怎么处理,就是账面按年限已经折旧完了,
老师,你好,我们公司的路面重新翻新,如何做账务处理?已经计提的折旧怎么处理?翻新完之后的固定资产折旧年限按多久计提
老师请问,固定资产折旧提完了,不再使用,账务怎么处理
老师好,超过使用年限也已计提完折旧的固定资产残值要怎么账务处理的?
老师您好,固定资产折旧完了账务怎么处理有残值
公司购买手机入固定资产,折旧期限是几年
#提问#老师,您好!2025年度汇算,发票在5月份之前还是5月份中取得2025年应取得的发票?才可以在2025年度汇算税前抵扣
老师,我想问一下,25年汇缴填职工薪酬支出纳税表的时候,二五年补计提24年12月工资,那这部分要填进来吗?
请问商贸企业首次退税,3月出口,想5月申报期退税,4.30号前必须做退税勾选吗?什么时候提交资料?
老师好,某某经销部,销售刚才的,可以开13税率的专票吗?
老师,现在开票建筑服务大类下还能开劳务费吗?还是有新的变更了?
客户充值1000赠送200,充值时分录怎么做,销售时分录怎么做
小规模纳税人收到专票,要不要喊对方重新开普票
我#提问#我们今年五月要缴纳上半年土地使用税,我们1-5月的会计期间计提了1-5月的土地使用税,那我们6月的土地使用税可以在5月会计期间就计提了吗?如果不计提,会在5月账上体现出应交税费借方余额?还是在6月的时候在计提,在6月冲平
老师您好,请问残疾人作为公司股东,有什么税收优惠政策吗?针对残疾人股东本人和公司来说
计提前不都是留百分之十的残值吗?
保留残值了的呢
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
那资产清理有余额了再怎么处理呢
同学,你好 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费
老师,这个分录看不懂呢?意思残值还要卖掉打款进来吗?按残值金额缴税吗
就是假如残值是1万,就按一万金额开票缴税卖掉,然后卖房打款到银行账户吗
同学,你好 是的,按照卖出去的金额纳税
好的,懂了,就是说不留残值直接计提折旧也可以是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,那以后不留残值直接计提完算了,那没有残值怎么做分录呢
同学,你好 借:累计折旧 贷:固定资产
就这样做分录就平帐了,没余额了是吧
同学,你好 嗯嗯是的