你好,出差的做差旅费。

我们是一个装修公司,在第三方平台购买材料,钱是付给平台了,开票的人是具体商家,但是银行存款收款方是第三方平平台,这种情况应该怎样处理,之前付钱的时候有些供应商也没开发票,前期入账的时候走的应付账款借方,辅助核算写的第方平台名称,现在在第三方平台入驻的具体商家要给我们开票
你好 老师 问一下 比我帮我们申请高新专利的费用是付给第三方的 他帮我们交费 当收到专利发票的时候 做账是冲减第三方的往来么
老师你好,我通过第三方软件购买飞机票,然后因为一些原因找航空公司退了这个款项,但是第三方软件上还是可以开发票,这个发票可以使用吗?
#提问#老师,我们公司第三方帮忙购买飞机票,付第三方款的时候,这种要入费用吗?
老师你好,麻烦问下我们公司要收工程款,对方客户没钱,转给第三方付钱给我们,第三方要用房子抵工程款,我们开票给第三方,到时候要签三方协议,这样操作可以吗?
小规模新能源公交公司,旧电池以旧换新,以前旧电池没有单独计提折旧,只有车辆计提折旧,现在以旧换新,旧电池折价10000,新电池折价9000,电池厂家转账1000元,公司收到这笔旧电池款,应该都做什么会计分录?
老师好,甲方26年2月份给我们公司代发23年24年工资,我直接做借:工程施工贷:应收账款,等到汇算清缴的时候再做纳税调增可以不
老师:A公司于2022年全额出资成立了B公司,各自独立核算,2025年两个公司之间仅有B公司无息借给A公司5万元备用金,并且当年未归还。请问B公司关联业务往来年度报告申报怎么填写? 需要填写哪几张表,分别在哪个地方表示?
贸易业务中总额净额如何判断?
老师,做异地预交企业所得税,怎么做分录,会在电子税务局哪个申报里显示
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
好的,谢谢老师~
不用客气,工作愉快。