过户等于是销售了。车子以前在公司账户上是固定资产吗?哪一年购入的?小规模还是一般纳税人?

各位老师大家好,公司管理层的个税是公司给承担的,这个该怎么做账务处理呢,请老师解析下,谢谢
公司名下车过户给给人,没有开票,给的内账现金,该不该入账,怎么处理账务
公司名下车过户给给人,没有开票,给的内账现金,该不该入账,怎么处理账务
各位老师,大家好,给公司的车辆上购买了个轮胎,2200元,应该怎么做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
老师好,盘盈和盘亏的原材料应该做什么样的帐务处理,谢谢
您好老师,对方我们销售货物,给对方开了发票,然后对方以个人名义转到对公户,这个怎么处理?
税务系统里 企业汇算清缴的表单选择是系统默认的几个已经勾选的,还是需要自己再去勾选?
上年度多列支费用,本年度用以前年度损益科目进行调整,会计分录如何做
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师您好,a客户注销了,要把发票红冲退款,然后b客户再打款开给他,可以这样吗
老师,25年有一个员工是困难人员,收到政府给公司的社保补贴,我记账方式错了,直接冲减,借:银行存款 贷:管理费用,到账余额表和利润表的管理费不一致,余额表自动减了社保补贴,利润表没有减,25年的报表都报了,我现在检查年报发现管理费用有差异,我应该怎么处理
在电子税务局填写利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业),里面的本期金额、上期金额分别填写那些数据?
老师,上年末未分配利润2880555.72,今年未分配利润2337844.1,年末余额5218399.82,老师您帮我看一下资产负债表 计算表,和算的年末未分配利润数据对的上吗
老师就是我们的机器的更换,国家补贴了我们300万,老师我收到这个钱我是怎么做账
老师:单位职工缴费工资里面有一个员工的工资做重复了,社保是不是按照两份工资缴纳?
公司账上是固定资产,去年购买的,一般纳税人
那就做资产处置 收到购买方款项 借:银行存款/应收账款等 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项税 然后结转资产 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(计提过就做这个,没有做个减值没有此科目) 贷:固定资产 最终将固定资产清理科目余额结转到资产处置损益 如果买赚了 则固定资产清理余额在贷方 需要结转到借方 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 如果买亏了 则做相反分录 同学你能理解吗?
比如我卖成3万还是几万,就要缴纳13%的税哈,车子要经过专业机构评估吗
不需要评估。符合基本市场行情就行,不要明显太低。假如市场上是价值40多万 你买几万元,尤其是卖给股东,那你价格明显偏低,税局会怀疑你制作亏损,降低利益,同时变相的给股东分红。