同学,你好 如果我想冲销一笔,你就做之前的分录的负数分录

资产处置损益这个科目在如果是损失,在财务软件中做分录是在借方用负数表示还是做在科目的贷方呢?
老师,我的收入是这么写的,借:银行存款 贷:其他业务收入。如果结算成本,借:其他业务成本 贷:___,贷方写什么科目呢
老师,关于科目借贷方问题。其他收益这个科目,如果我想冲销一笔,是放借方还是贷方负数呢。
老师,我想问一下,是不是资产负债表上,只有实收资本不需要冲平,其他的科目都要不停的借方贷方冲?
老师,请问税金及附加科目如果发生冲减时,金额是做借方负数还是贷方
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗
你好系统软件期初是用买入价还是买出价还是中行折算价
过年期间给员工买的年货送给员工的话是借管理费用-员工福利贷其他应付款-法人吗?老板自己花钱买的
您好老师,核定征收报经营所得的时候直接点修改系统自动带出来开出发票的数额保存就行吗,那个年不超200万经营所得减半增收那个从哪里操作的啊
老师,机关单位占用了企业的地,机关单位想要把单位上的中央空调抵企业的占地费,企业要求这个机关单位开票,机关单位可以开中央空调吗
老师好,上月收款应计入预收账款,已计入主营业务收入,未计提增值税销项税额,全额申报增值税,请问多交的增值税怎么做账
是这样,2023年12月不让加计抵扣了,我们加计抵扣放在了其他收益。2023年还有结余,抵扣不了,得把他冲了 那做相反分录可以么
同学,你好 嗯嗯,可以的
那会财务软件生不出来数么
像期间费用 就要用借方负数
同学,你好 你手工做就行