借应收账款贷库存商品。

请问一下,去年销售的茶叶,货款已收到,今年退货了,又拿货抵款,这个应该怎么做账务处理
请教一个问题,去年的商品退货给供应商,退货的货款留抵今年一月份部分采购的货款,要怎么做账?
老师,6月供应商给我们提供了A,B,C三种产品,7月份提供了B,C产品 7月份A产品退了一部分货,我想问问退的这部分货,供应商应该怎么给我们开票呢?谢谢!
老师,去年的采购商品发生退货,今年9月收到退货款,要怎么做账
5月采购一批商品,金额1万,税额1300 6月因产品质量问题退货全部给供应商。请教下这个分录怎么写?
老师,避免电子发票重复入账,除了导出清单,一个个标志出来之外,还有什么更好的方法吗?
给境外客户提供模具而收取使用费,这模具不出口,是否能按0%或者6%服务费发票来开
我们公司代扣个税按稿酬所得申报(合同、发票上都标明了稿酬),但老师汇算清缴的时候提示这笔应该按照劳务申报,这个怎么办
@朴老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?如何账务处理?
砂石厂个体户一般纳税人按照简易计税3%是否可以开具专票?
在单位的个税扣缴端上,为什么单位申报记录查询里面有这个员工的申报,但在个人扣缴明细里却显示查询不到?
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
这个分录错了吧
咱们不是商品退回供应商吗?不是这个业务吗?
还是你去年退完了,只是今年抵货款,今年抵货款就是借库存商品贷应收账款。
我们是采购方,
退货时 借应收账款 贷库存商品。 抵货款时借库存商品 贷应收账款。
为什么是应收不是应付?
因为把商品,退回去了,他没给咱钱,咱应该记应收账款。这属于咱们的资产。
是这样做的
我觉得你第2个分录直接用应收更好。 因为同一个客户的钱直接抵了你这样往来科目就平了。
不然你还得额外做一个往来科目抵消的分录。
我建议你按照我给你写那个分录,我已经分开给你写了。
退货没给钱 记应收为好 借应收,贷库存
代表对方欠我们钱 后面用来抵货款 抵时冲应收 借库存,贷应收