清理残值 借:固定资产清理4255.68 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款17500 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师,请问,我们系统没有固定资产模块,我们请别人制作了一套模具,价值15500元含运费,又卖给了别人,请问我的系统怎么上,分录怎么做?
老师请问:这道题第1问,固定资产账面价值1600,公允价值2400万元。怎么不做账务处理?
老师,请问,我2020年11月买了固定资产,扫地机3.6万。到目前计提折旧后剩30300元账面价值。现在我们把它按账面价值卖给分公司,怎么做账?
老师,我们固定资产车现在的净值还有1万元,折旧已经计提完毕。现在把这辆车以5万元的价格抵账了,请问怎么做凭证呢?
老师,请问我公司固定资产账面价值还有4255.68,卖了17500元,请问凭证怎么做,交税怎么交
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
会计中级实务概念型题目不会做怎么办 有木有可以下载下来总结的概念PPT啊
老师你好,4S店现金收银,收取对方定金,开具了收据,后期开票需要收回来吧
第二题,不恰当,不是公众利益实体,是上市实体
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
请问小规模能给一般纳税人开6%的专票吗?
你好,一般纳税人暂估入库,是含税金额入库吗,还是普票含税入库,专票踢税再入库啊
新建公司,已经申请成为一般纳税人,为什么纳税还是显示是季报而不是月报?
旅游行业,科目余额表未交增值税-126510.01,当月销项税额4895.49,税控减免税额借方280,当月进项税344.38,申报系统留底是23161.69,怎么把账调跟税务账一致
老师 这种通行费能勾选吗
按卖价计税么
是的,就是那样子的哈