清理残值 借:固定资产清理4255.68 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款17500 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

我公司财务软件里面固定资产模块有资产,但是上月有卖过一个资产,我想问怎么处理?只做固定资产清理凭证嘛?还在固定资产模块里做处理不呢?
老师,我们固定资产车现在的净值还有1万元,折旧已经计提完毕。现在把这辆车以5万元的价格抵账了,请问怎么做凭证呢?
你好,老师,问一下以前购进的固定资产,公司没有入账也没有做账的,现在公司要卖掉,固定资产卖掉后以及要交的税怎么做会计分录,怎么做账?
老师,请问我公司固定资产账面价值还有4255.68,卖了17500元,请问凭证怎么做,交税怎么交
老师请问固定资产账面价值44255.68,卖了17500,怎么做分录呢
按卖价计税么
是的,就是那样子的哈