借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备

你好老师,重新收回已转销的坏账分录是:借:应收账款,贷:坏账准备。理解不了为什么是这样,冲回了,计提的坏账还在呢
老师,已做坏账处理,现在又收回来了,账务处理怎么做
老师,已全额计提坏账的应收款项收不回来了,怎么做账务处理?
坏账准备的账务处理怎么做
1)计提坏账准备 借:信用减值损失贷:坏账准备 相当于入费用,记入当期损益, 这个坏账准备是对应的具体的应收客户,还是按比例计提,是根据企业实际情况来,2)另外若后面客户付款了,之前也没有做坏账处理(确认坏账),那么就冲回计提对吗 借:坏账准备 贷:信用减值损失?借银行存款,贷:应收账款,3) 确实发生坏账了,就做坏账处理对吗 坏账处理:借:坏账准备,贷:应收账款?4)银行收回已经做坏账处理的,借:应收账款 贷:坏账准备 //借银行存款 贷:应收账款 这样的理解对吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
坏账处理时,我这样做的,计提 借 信用减值损失 贷 应收账款-坏账准备 核销 借 应收账款-坏账准备 贷 应收账款
借:应收账款 贷:应收账款-坏账准备
还需要到信用减值损失科目吗?
不需要的,以后安坏账准备的余额差额计提就是
没有明白,收回时完整的会计科目怎样做
就是前边的分录,最后年度是否再计提,看坏账准备的余额
后面如果计提分录怎样做
借 信用减值损失 贷 应收账款-坏账准备
应收账款-坏账准备,贷方有余额,也是这么计提吗
是年末根据应收账款的年初年末对比,看是否需要计提?