借:应收账款 贷:资产减值损失 借:银行存款 贷:应收账款

老师,我们有个公司注销了,以前有笔应收账款以为是坏账了,所以做了坏账处理,但是现在这笔钱又能收回来了,这个情况要怎么处理啊
已经做坏账处理的,又收回款的怎么调整
老师,已做坏账处理,现在又收回来了,账务处理怎么做
请问,我们公司以前应收账款计提了坏账准备,也确认了坏账,现在收回来了,怎么做账务处理?
老师,已全额计提坏账的应收款项收不回来了,怎么做账务处理?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师,第一个分录贷方不是坏账准备
贷资产减值损失 就可以
老师,那计提坏账准备时借:资产减值损失贷:坏账准备
计提坏账准备时借:资产减值损失贷:坏账准备 确认坏账损失时 借:坏账准备 贷:应收账款 现在收回时,做合并分录就行 借:应收账款 贷:资产减值损失