借:应收账款 贷:资产减值损失 借:银行存款 贷:应收账款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们有个公司注销了,以前有笔应收账款以为是坏账了,所以做了坏账处理,但是现在这笔钱又能收回来了,这个情况要怎么处理啊
已经做坏账处理的,又收回款的怎么调整
老师,已做坏账处理,现在又收回来了,账务处理怎么做
请问,我们公司以前应收账款计提了坏账准备,也确认了坏账,现在收回来了,怎么做账务处理?
老师,已全额计提坏账的应收款项收不回来了,怎么做账务处理?
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
老师,第一个分录贷方不是坏账准备
贷资产减值损失 就可以
老师,那计提坏账准备时借:资产减值损失贷:坏账准备
计提坏账准备时借:资产减值损失贷:坏账准备 确认坏账损失时 借:坏账准备 贷:应收账款 现在收回时,做合并分录就行 借:应收账款 贷:资产减值损失