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老师,公司发生销售折让,电子税局上找到对应蓝字发票然后开具红字信息确认单从哪里可以输入折让金额只有全部红冲额

2024-02-23 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 14:03

同学你好 点折扣然后输入折扣金额

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:07

这个发票是23年11月的、现在对方少打款了!少打款的部分做为销售折让.我申请红字发票信息确认单能折扣这个按钮

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:11

没有找到折扣这个按键

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:11

那你是部分红冲的吗 税局让吗

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:17

部分红冲要去税局申请的吗?

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:18

网上开票平台不能操作吗?

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:19

那如果公司开票1000元、实际对方打款800元,我需要做200元的销售折让就不行吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:22

这个有的地方不让 要求是先全额红冲然后再开蓝字部分

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同学你好 点折扣然后输入折扣金额
2024-02-23
同学你好 得全额红冲了然后再重新开 这个没法抵扣了
2024-12-23
你好,你开错了,然后冲红,接着再开正确的蓝字发票是不会补交税的,因为你正负相抵了,跟之前交的税是一样多的。
2021-07-13
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
同学 你好, 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售商品和提供服务均属于企业主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本,2019年该公司发生如下交易或事项:(1)4月21日,向乙公司销售一批E产品,开出增值税专用发票上注明的销售价格为600万元,增值税税额为78万元,款项尚未收到;该批产品成本为350万元,甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,但该笔销售不符合收入确认条件。 解析:   单位:万元 由于甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,不符合收入确认条件。对应的分录是: 借:应收账款    678 贷:预计负债   600 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  78 同时结转库存商品,分录是: 借:应收退货成本   350 贷:库存商品   350
2022-12-01
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