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老师,公司发生销售折让,电子税局上找到对应蓝字发票然后开具红字信息确认单从哪里可以输入折让金额只有全部红冲额

2024-02-23 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 14:03

同学你好 点折扣然后输入折扣金额

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:07

这个发票是23年11月的、现在对方少打款了!少打款的部分做为销售折让.我申请红字发票信息确认单能折扣这个按钮

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:11

没有找到折扣这个按键

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:11

那你是部分红冲的吗 税局让吗

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:17

部分红冲要去税局申请的吗?

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:18

网上开票平台不能操作吗?

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快账用户3429 追问 2024-02-23 14:19

那如果公司开票1000元、实际对方打款800元,我需要做200元的销售折让就不行吗

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:22

这个有的地方不让 要求是先全额红冲然后再开蓝字部分

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同学你好 点折扣然后输入折扣金额
2024-02-23
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2024-12-23
同学 你好, 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售商品和提供服务均属于企业主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时逐笔结转销售成本,2019年该公司发生如下交易或事项:(1)4月21日,向乙公司销售一批E产品,开出增值税专用发票上注明的销售价格为600万元,增值税税额为78万元,款项尚未收到;该批产品成本为350万元,甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,但该笔销售不符合收入确认条件。 解析:   单位:万元 由于甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,不符合收入确认条件。对应的分录是: 借:应收账款    678 贷:预计负债   600 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  78 同时结转库存商品,分录是: 借:应收退货成本   350 贷:库存商品   350
2022-12-01
1.10月16日,甲公司委托丙公司销售M产品400件,每件成本为70元。合同约定丙公司应按每件110元的价格对外销售,甲公司按售价的10%支付手续费。 借:发出商品 28000 贷:库存商品 28000 1.10月31日,收到丙公司开具的代销清单和已经税务机关认证的增值税专用发票。 借:应收账款 4232 贷:主营业务收入 3400(200110) 应交税费-应交增值税(销项税) 832(340013%) 同时结转成本: 借:主营业务成本 14000(200*70) 贷:发出商品 14000 支付手续费: 借:销售费用 2200 应交税费-应交增值税(进项税) 132 贷:应收账款 2332 收到款项: 借:银行存款 4000 贷:应收账款 4000 1.11月29日,向丁公司销售M产品1000件并开具增值税专用发票。由于是成批销售,甲公司给予丁公司10%的商业折扣。 借:应收账款 11379.54(100110(1-10%)(1%2B13%)) 贷:主营业务收入 9999.9(100110*(1-10%)) 应交税费-应交增值税(销项税) 1379.64(999.99*13%) 同时结转成本: 借:主营业务成本 7000(100*70) 贷:库存商品 7000 1.12月3日,因上月29日售出M品存在质量瑕疵,丁公司要求按实际价总额给予10%的销售折让。甲公司同意其折让要求并开具增值税专用发票(红字)。 冲减主营业务收入和主营业务成本: 借:主营业务收入 999.99(11.9985) 应交税费-应交增值税(销项税) 85(99.9913%) 贷:应收账款 1084.94 同时结转成本: 借:库存商品 635.66(78.46*85) 贷:主营业务成本 635.66
2023-11-15
你好,同学,题目信息不全,无法计算
2022-06-21
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