您好,不可以的,税务是以年为单位,把我们账上的工资费用和个税申报系统里的数据比对的, 我们把这个账也做到24年,个税申报也在24年就可以了

老师,今天1月份才发11-12月份工资,去年之前会计少计提了500元,我是不是1月份在补计提500元?还有今天1月份工资还没有发,我是个税零申报了,现在做1月份的账要不要计提1月份的工资
老师,您好!小规模纳税人,去年10月份开始到现在申报个税的时候就申报成了当月发放的工资当月申报了,怎么补救?
12月份的工资已经申报个税了,才发现遗漏了2023年的年终奖。还能补申报吗?
老师,这个少发的工资是去年10月份的工资了,账才刚开始做,发现少了,现在已经跨年了,还好再第二年补申报吗
老师好,公司之前是当月支付当月的工资的,从2022年10月开始,改为第二个月的月头支付上个月工资,所以2022年10月份公司没有发放员工资的,2022年10月份的工资是在2025年11月5号发放的,报税员于2025年11月份还是在自然人电子税务局申报了2022年10月份的工资(本来是应该0申报的),直到现在2025年7月才发现从2022年10月份开始申报的数据一直是提前申报一个月的,请问老师,现在要怎样处理
老师,汽车4S店税负一般是多少
我想问工业会计科目,设置几极合适,为啥我单位就设置一级科目
先计提社保再做缴纳凭证是不是
老师,用别人公司开票工程发票,未提供任何进项和成本票,对方只收2个点的企业所得税是为什么
如果有五万是未开票的,加上开票的超过三十万的小规模纳税人,此时需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,后期开票的这部分在开票当月还需要表示吗?
去年4-10月没有享受小微企业六税两费优惠政策,现在税务局让更正申报后,然后给退附加税和印花税7.8万,请问现在如何做账?用以前年度损益调整吗?
挂靠在一家公司做事,资金回流打往来款,我们是负责项目运营,对方负责我们和它签订了项目投资分红协议,我们咋个做账呢?难道做长期股权投资吗
老师,24年收到19万专票,现在26年收到这19万的红冲,然后又给开了一个18万的专票,现在因为跨年了,是不是相当于24年税前多扣除了呀,那我现在26年直接都记录在主营业务成本里边,即先红冲主营业务成本,然再入主营业务成本好,还是说之前19万和现在18万扣除税款后都计入以前年度损益调整但是不改报表这样好呢?实务中一般都是怎样操作的呢?
老师,外贸型出口退税企业发票不用开出去,到哪里看有没有出售过?
三十万以下的小规模纳税人,如果其中有五万是未开票的,此时不需要交税,但是这个未开票部分如果后期开专票了,开票的那个月份在交税吗?
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~