你好,是问个税申报吗,劳务报酬在个税里按20 %预扣申报

我们公司需要请一个退休人员进行技术指导、请问是给他发工资还是他给我们提供劳务费发票或者技术服务费发票?
老师好 我们有一个外派过来的技术人员 他人事关系在另外一个公司 我们只每个月给他发放补助 这归属于劳务报酬还是工资呢
找的一个技术人员给我们公司指导技术服务,每个月他开发票给我们公司,我们公司付报酬给他,这种需要缴纳印花税吗
我们是聘请的高科技人员 每个月给我们提供技术 我们给发劳务报酬 应该填哪一个
研发公司 研发电化学显微镜 聘请的外面人员提供研发技术,我们给发劳务费, 他们开发票给公司的时候 应该选什么税收编码?
如果没有留底税额,是不是出口就退不了税?
茶叶规格是100g*3瓶/盒*360盒/件,发票上的规格开成100gX3X360这个可行吗
去年弥补亏损25万 今年1季度盈利了弥补10万 2季度盈利弥补3万,3季度亏损29000 我现在还能弥补亏损多少
公司自有写字间,房产税的计数依据是什么?
我们是做电商的客户在店铺更换主题前下的单,更换主题后要求在新主题上开票这能开吗
个体工商户,制造业,成本原材料加工生产,工人工资,没有个人所得税税种,只做工资表就可以吗
老师,科目余额表中的利润分配是根本那个数据来的
我司业务模式为:我司作为铁路一级代理承揽国内外客户铁路运输服务,铁路业务分为出口和进口,以及境内段和境外段。我司接境外客户委托,承接国联全程运输业务。 由于我司25年业务较24年业务增长幅度过快,进行税务核查,现要求:我司提供资料里(银行收外汇)涉及到的报关费、仓储费、装卸搬运等不属于国际货代免税范围,需要您这边整理一下需补税明细 但实际是符合的,是国际货代业务,税务那边为什么提这种要求?我们只有几张取得发票是带税率的,其中有几张还不到收入确认时间(向国外开出的形式发票开税率了)(应该是服务完成时确认吧),有一张开出发票未带税率,需要补一下。还有一张是平台报错价了,费用我司后补的,没有和国外客户收,我们自行承担,该怎么和税务老师说明?
老师你好,个人代开增值税专用发票备注那里嗯,建筑服务发生地跟建筑项目名称重复了写了两次怎么办?可以吗?要不要冲红,重新开
印花税计税依据是(销售额+购进金额)/万分之三,销售额和购进额是含税金额还是不含税金额?
是填哪个?
按次支付的选,不适用累计预扣,
就是一个月发一次 每个月都发一次
这个高科技人员应该选适用累计
那这个月的报上了 怎么办
我现在改吗? 去年都报了不是用累计扣除 会有什么影响?
报表刚才报上了我现在改吗? 去年都报了适用累计扣除 会有什么影响?
我打错字了 我是说,报表刚才报上了我现在改吗? 去年都报了不适用累计扣除 会有什么影响?
应该没有影响,汇算个税时候计算结果都一样
老师 我还想问一下 这个交的钱 意思是代扣代缴的税费先交到税务局吗? 然后到年底再发给他们吗? 去年的交的税费 他们怎么能领到手里呀?他们个人的APP操作什么? 才能领到吗?
就是先预交20%,一年结束看每个人收入情况,与专项附加扣除,多退少补
一般是自己手机操作么? 这个是叫自己操作汇算清缴么?
是的,自己符合条件的在个税App里填好申报到税务部门,例如一些子女教育,房贷,赡养父母都可以填