您好,这个的话,对的,很多就是两套,是可以中途建立这个

老师好异地预计跨省了在电子税务局是不是不能预缴了
老师,社保这块还有公司可以给挂靠交的吗?
老师,一次性扩岗补助我入账应该怎么做
老师,公司食堂买油烟机2000元,需要用应付职工薪酬-福利费来过度吗
老师,请教个棘手问题!我是个人,与别人合作完成一块地的交易,我是中间人,给我的费用在1000万以上,如何做才能避免交45%的税吗?需要成立个公司吗?
涤纶布,涤粘布属于纺织产品哪一类
老师今年新成立的公司,31个人发工资,残疾保证金可以免吗
公司固定资产处理,有收到现金,以前是做营业外收入,现在也一样吗
自主交的社保,医保可以挂在公司交吗?
老师好,学校老师出去培训 培训费 住宿费 车费这些记哪里
中途建怎么建呢?用之前的报表,这个月开始想要利润多就收入真实,费用开支一部分从对公从,一部分老板的账户出。这样吗?每个月的固定资产摊销啊这些都不能变吧。这样不是增加了会计的工作量了嘛?
对那些的话,中间增加的话是需要,比如你从这个月份增加的话就把上个月的月末的数量当成期初数据录入,然后本期就正常做调整就可以
现在报表上是已经资不抵债了,这个对公司又什么影响吗?
那这样的话,就是贷款的话,比较困难的
但是现在好多的费用,对方都要求对公户转。这样怎么可以减少成本呢
对公的话是不能减少的,因为都是实际支出
除了2套账,还有什么办法是可以把报表做成利润高点吗?老板的意思是,公司成立了那么年都是负债对外就不好看了。要我想办法,我都不知道怎么做好了
你如果提高利润,要么就是做一些未开票收入转一些流水才
做未开票收入是不是也意味这个月的增值税又要增加了呢?交税高了老板又不乐意。太难了我
嗯对,这个的话只能是着有双向的
老师,像每个月的固定资产和无形资产摊销能不能不做
这个肯定是不可以的,你好
像公司购了一块土地,因为政府原因一直都没有得开工使用。从购进哪个月开始我是不是都应该做无形资产摊销了
对,因为这个无形资产的摊销是需要正常做的
老师,老板从公司成立借到公司的钱有一千万了,一直挂其他应付款。这个账还可以处呢呢?
这个的话,是不再归还了吗这个
公司账上要还钱是没有的。如果算是不再归还了呢?
不归还的话,这个的话,如果是股东的话,计入到实收资本,借 其他应付款 贷 实收资本