您好,这个的话,对的,很多就是两套,是可以中途建立这个

老师,我才入职了一家新公司,这家公司是软件技术服务企业,公司目前是两套账。我在想,有没有可能把两套账并成一套账的?因为公司经常有一些找票的现象,还有就是送客户红包这种现象,如果只做一套账的话,行得通吗?这部分不能在外账里面体现的,该怎么办?
请问老师,关于账套合并问题。 同一个老板控股了A、B公司,业务交叉、人员交叉、共同管理,我也是这两个公司的财务,但因A公司有其他合伙人,所以针对A、B公司各自设立账套做账。 现A公司的合伙人撤资不合作了,成为了我们老板全资控股并运营的。老板让我把A公司的账并到B公司一起做即可,以前都是分开做的。 我的问题是,对于老板来说都是内账不用区分哪些公司,但在账套合并操作层面上,我不清楚能否这么做,因为B公司的账套都做了几年了,好像也找不到合并的功能
老师,公司成立到现在账务都是真实的业务,现在的报表已经是资不抵债了。这样有什么影响吗?是不是私人的企业都是做有2套账呢?一套真实发生,一套是针对S局的啊?如果是要做2套账,是不是公司一成立就应该做。像现在我来接手半途的还能做2套账吗?
老师好!公司9月份成立的,从来没做过账,现在建账,账套启用日期是选几月?是个养生会馆,需要建账吗? 是2024年刚成立 这边就有一个前台收银系统,叫大旗saas 现在不知道从哪里下手 我是不是需要先登录电子税务局看下再建账啊?
老师,我这边是物流公司,一般纳税人企业,我2月份接手,从2月份开始以外账的科目余额表做期初数据,因为账上摆了很多往来,都是没有票,后续都是慢慢补票过来,有很多的费用票,外账肯定是要做成本,冲往来,但是我内账的话做成本就不能很真实的反映公司的一个利润状况,还有一些过路费可以抵扣的,外账做成本冲个人往来,如果内账的话,做进去,成本就不真实了,不做的话,那个进项税额就对不上,那这个我应该要怎么处理啊,
一个人给公司做保洁一共是4800块钱对方不开发票。那我现在税款要从他的钱里面扣,应该怎么扣?扣那些税多少钱?帮忙把过程写一下
老师,交易性金融资产分期付息或者是一次还本付息,他的会计分录是不是一致?还有一种问法就是持有期间的利息收入,他们的会计分录一致吗?会计中级。
我们作为快递公司代理公司,进仓费是什么?进港出港时都会有进仓费吗?@朴老师
excel表格中,一个大表格中一列数据中需要用到其他好几个表格里的一列数据。问好几个表格列里的数据怎么匹配到大表格的当列中?谢谢你了
老师,我想问一下,申请省龙头企业,提交资料是2024-2025年的,那么银行流水 进项发票 销项发票,要一致,最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账,前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行,那么,台账是汇总的,那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来,还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局,还是说抽几个合同和对应的发票和流水,其他的只需要备齐就可以,是哪种情况?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
中途建怎么建呢?用之前的报表,这个月开始想要利润多就收入真实,费用开支一部分从对公从,一部分老板的账户出。这样吗?每个月的固定资产摊销啊这些都不能变吧。这样不是增加了会计的工作量了嘛?
对那些的话,中间增加的话是需要,比如你从这个月份增加的话就把上个月的月末的数量当成期初数据录入,然后本期就正常做调整就可以
现在报表上是已经资不抵债了,这个对公司又什么影响吗?
那这样的话,就是贷款的话,比较困难的
但是现在好多的费用,对方都要求对公户转。这样怎么可以减少成本呢
对公的话是不能减少的,因为都是实际支出
除了2套账,还有什么办法是可以把报表做成利润高点吗?老板的意思是,公司成立了那么年都是负债对外就不好看了。要我想办法,我都不知道怎么做好了
你如果提高利润,要么就是做一些未开票收入转一些流水才
做未开票收入是不是也意味这个月的增值税又要增加了呢?交税高了老板又不乐意。太难了我
嗯对,这个的话只能是着有双向的
老师,像每个月的固定资产和无形资产摊销能不能不做
这个肯定是不可以的,你好
像公司购了一块土地,因为政府原因一直都没有得开工使用。从购进哪个月开始我是不是都应该做无形资产摊销了
对,因为这个无形资产的摊销是需要正常做的
老师,老板从公司成立借到公司的钱有一千万了,一直挂其他应付款。这个账还可以处呢呢?
这个的话,是不再归还了吗这个
公司账上要还钱是没有的。如果算是不再归还了呢?
不归还的话,这个的话,如果是股东的话,计入到实收资本,借 其他应付款 贷 实收资本