你好,进项有红冲需要做进项税转出

电子税务局给我推送了一个异常,企业所得税税前扣除凭证发票风险提示反馈。异常项目名称,企业开具发票收入大于所得税申报收入。您知道这是什么意思吗?
老师,我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈(跟票管),提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常,要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票,已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来?
电子税务局提示企业所得税税前扣除发票分险提示反馈(跟票管),业务是真实的,发票已抵扣认证,现在有怎么办
专管员让我登录电子税务局确认企业所得税税前扣除凭证风险提示反馈可是我登录进去没有数据怎么办
老师,问一下,公司收到税务局送达的企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈,异常项目名称:企业取得作废发票税前扣除。我查看发票问题情况表后,都是当月开的发票当月作废的,为什么季度身边企业所得税后,会提示有风险呢?
抖音号一开始没有升级企业资质,收入提现只能提现到个人,能不能个人再转到公司账户,公司对这部分收入报未开票收入增值税,个人不申报这部分收入的个人所得税
老师,我们有一家小规模的国际货代公司,开国内运费开几个点?1个点还是3个点?
朴老师,我公司买了国补空调,对方说国补只能开个人发票,不能开公司发票是吗?
我们是个贸易公司,一般纳税人,业务是:从企业收购废金属,再卖出去. 财务上是不是就是企业开13%的专票给我们(进项),我们卖出去,我们开票给下家(销项),然后销减进是我们交的增值税,还要交附加税和企业所得税,对吧?有没有合适的减税负的途径呢?
请问员工陆续借了80万借款,没钱还,这个怎么入账呢
25年12月份有一笔银行结息,应该计入利息 借:财务费用-利息收入-8.2 贷:银行存款8.2。 误计入费用 借:财务费用-利息收入8.2 贷:银行存款-8.2 已申报第一季度所得税。尚未进行汇算清缴。26年4月发现这不错误,应该怎么会计处理
老师,一般纳税人,例如,本月我公司采购库存商品,收到进项专票不含税586283.2元,增值税额76216.8元,销售开出专票不含税354243.37元,增值税销项税额46051.63元,上月留底增值税102元。老师我这个怎么做抵扣增值税分录?这个好绕啊。
老师,可以帮我出一个可以结合实际的育成羊核算办法,要很明细的,可以操作的,需要额外付费吗?
实交资本的时候,交印花税税目选营业账簿吗?
请教老师:有一个铝合金门窗销售的项目,原已开票含税总额为2014967.55元,因长期拒付导致进行法院诉讼,现调解书已下达,裁定最终结算价按1924294.01元,款项差额87449.59元是否确认损失,账务处理怎么弄,是否要价税分离?请帮忙写下分录,谢谢!纳税申报时也是按除税的损失申报,对吧,谢谢!
问下现在新版的电子税务局进项认证和未认证的在哪查?
查过这些专票没有勾选现在怎么处理?
你好,红字的不能勾选
需要转出做进项税
没有勾选,怎么也提示?
你好,在抵扣勾选认证里面查询 红字发票做分录 借:费用等 负数 贷:应付账款等负数 应交税费 增值税 进项税转出
在申报增值税的时候填写进项税转出
提示是让不要忘记了转出,有的公司红冲不和对方说,容易遗漏,系统例形提示