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(7)11日,变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料一批,共57000元。材料已人库,通过建行付款。(14)13日,从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日,购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日,银行转账支付本月电费共3800元,行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做
做分录:增值税税率13%,运费增值税税率9%,公司未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。19.10月10日,向广州市广元百货有限公司销售针织衫680件,每件售价273元,开出增值税专用发票,取得银行汇款。20.10月10日,收到广州市天河百货有限公司的预收账款70000元。21.10月10日,采用预收款销售天河百货的针织衫500件,每件262.5元,开出增值税专用发票,现金垫付销售搬运费100元,商品已发出。22.10月10日,缴纳上月税费共计482887.94元,其中增值税438989.04元,城建税30729.23元,教育费附加13169.67元,银行自动代扣款项,收到代扣回单及完税凭证。23.10月10日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料300米,单价123元/米,竹纤维布料200米,单价86元/米,已取得增值税专用发票。24.10月12日,君兰有限公司从建业支行取得流动资金贷款5万元。期限6个月(2023年10月12日至2024年4月12日),年利率4.8%,按季付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。
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做分录:增值税税率13%,运费增值税税率9%,公司未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。19.10月10日,向广州市广元百货有限公司销售针织衫680件,每件售价273元,开出增值税专用发票,取得银行汇款。20.10月10日,收到广州市天河百货有限公司的预收账款70000元。21.10月10日,采用预收款销售天河百货的针织衫500件,每件262.5元,开出增值税专用发票,现金垫付销售搬运费100元,商品已发出。22.10月10日,缴纳上月税费共计482887.94元,其中增值税438989.04元,城建税30729.23元,教育费附加13169.67元,银行自动代扣款项,收到代扣回单及完税凭证。23.10月10日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料300米,单价123元/米,竹纤维布料200米,单价86元/米,已取得增值税专用发票。24.10月12日,君兰有限公司从建业支行取得流动资金贷款5万元。期限6个月(2023年10月12日至2024年4月12日),年利率4.8%,按季付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
25、借应收账款,47460 贷主营业务收入,42000 应交税费、应交增值税销项5460 26 借:受托代销商品 621600 贷:受托代销商品款 621600 借:银行存款 31080 贷:应付账款 29320.95 应交税费——应交增值税(销项税额) 45900 27都是你长的,借银行存款,贷长期借款8万 按月财务费用利息,贷应付利息400 借应付利息4400 财务费用利息 贷银行存款 28借短期借款5万, 财务费用利息520,贷银行存款
29借应付职工薪酬公积金11660, 应付职工薪酬社保19365.28, 其他应收款个人负担的公积金11660, 其他应收款个人负担的养老保险9328, 其他应收款个人负担的失业保险274, 其他应收款个人负担的医疗保险37.45 贷银行存款52324.73 30借应付职工薪酬工资98179.81, 贷银行存款98179.81