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(7)11日,变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日,从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日,在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日,职员王敏出差回来,报销交通费500元、餐费600元,冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日,成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日,从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日,向前进公司购进固态原料一批,共57000元。材料已人库,通过建行付款。(14)13日,从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日,发放上月工资。应发工资55000元,代扣个人所得税69元,代扣个人应缴纳社保和公积金6611元,实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中,代缴个人承担的部分6611元,公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日,购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日,银行转账支付本月电费共3800元,行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做
做分录:增值税税率13%,运费增值税税率9%,公司未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。19.10月10日,向广州市广元百货有限公司销售针织衫680件,每件售价273元,开出增值税专用发票,取得银行汇款。20.10月10日,收到广州市天河百货有限公司的预收账款70000元。21.10月10日,采用预收款销售天河百货的针织衫500件,每件262.5元,开出增值税专用发票,现金垫付销售搬运费100元,商品已发出。22.10月10日,缴纳上月税费共计482887.94元,其中增值税438989.04元,城建税30729.23元,教育费附加13169.67元,银行自动代扣款项,收到代扣回单及完税凭证。23.10月10日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料300米,单价123元/米,竹纤维布料200米,单价86元/米,已取得增值税专用发票。24.10月12日,君兰有限公司从建业支行取得流动资金贷款5万元。期限6个月(2023年10月12日至2024年4月12日),年利率4.8%,按季付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。
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做分录:增值税税率13%,运费增值税税率9%,公司未开设交易性金融资产专户,采用短期投资料目。19.10月10日,向广州市广元百货有限公司销售针织衫680件,每件售价273元,开出增值税专用发票,取得银行汇款。20.10月10日,收到广州市天河百货有限公司的预收账款70000元。21.10月10日,采用预收款销售天河百货的针织衫500件,每件262.5元,开出增值税专用发票,现金垫付销售搬运费100元,商品已发出。22.10月10日,缴纳上月税费共计482887.94元,其中增值税438989.04元,城建税30729.23元,教育费附加13169.67元,银行自动代扣款项,收到代扣回单及完税凭证。23.10月10日,向东莞市飞跃纺织品公司赊购原材料一批,其中高级羊绒布料300米,单价123元/米,竹纤维布料200米,单价86元/米,已取得增值税专用发票。24.10月12日,君兰有限公司从建业支行取得流动资金贷款5万元。期限6个月(2023年10月12日至2024年4月12日),年利率4.8%,按季付息,到期还本。由该行将这笔资金于当日划入企业的账户上。
有好用的内账表格吗?
一般纳税人能给个体工商户开票吗
出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税,请问老师,单位2025,6月1日出租房屋,租金1万元,收取6-12月 7万的房租,房产税从7月开始计算对么?租金基数是6万元对么
请问一下走出口退税报关,是不是申请退税在36个月前申请就可以了?有时间限制吗?是外贸企业
老师,我们公司都是FOB报关出口,但是有的是没有运费和港杂费发票的,因为在实际情况中是供应商直接拉货到码头上船,所以是供应商直接付款了。然后供应商将这一块费用增加在货款里,这种情况对于单证备案是不是影响很大。 如果说实际情况是这样且很难改变的情况下,我们能否修改贸易方式出口呢?这种属于那种贸易方式呢?
我们销售设备附有调试义务,我们把设备发到客户现场,开票60%,一个月内收款60%,现场由我们的员工进行调试,验收后开票40%,再收款40%,这账务怎么处理
请问老师,单位出钱给员工上的补充医疗保险,需要合并工资缴纳个税,另外当员工报销医疗费用时,支付给与员工的医疗费用也要申报个税。请问是哪个政策文件规定的呢。
老师 我公司在2023年账务处理做了固定资产200多万一次性摊销 在年度申报时没有在报表提现出来 现在可以更正申报吗
请问老师,甲单位支付宿舍和大棚消防安全改造,找的乙公司,工程款乙公司开在一张发票上了。第一个问题,这笔工程款专票,需要做进项税转出么?如果要转,怎么转,发票都在一张。
请问老师,我公司制作刹车片的,每月都要核算在产品物料金额,8月份在产品金额:混料存259556.25+在产品166867.3+在线料84932.78+钢背162153.22+纸盒20006.7+附件14271.29+车间库存修理包25000=732787.54元,计算8月份在产品金额目的是什么?
25、借应收账款,47460 贷主营业务收入,42000 应交税费、应交增值税销项5460 26 借:受托代销商品 621600 贷:受托代销商品款 621600 借:银行存款 31080 贷:应付账款 29320.95 应交税费——应交增值税(销项税额) 45900 27都是你长的,借银行存款,贷长期借款8万 按月财务费用利息,贷应付利息400 借应付利息4400 财务费用利息 贷银行存款 28借短期借款5万, 财务费用利息520,贷银行存款
29借应付职工薪酬公积金11660, 应付职工薪酬社保19365.28, 其他应收款个人负担的公积金11660, 其他应收款个人负担的养老保险9328, 其他应收款个人负担的失业保险274, 其他应收款个人负担的医疗保险37.45 贷银行存款52324.73 30借应付职工薪酬工资98179.81, 贷银行存款98179.81