你好 本列数据是税局核定下发的(盈利显示为正数,亏损显示为负数),数据提取规则为: 第11行提取A100000第19-20行金额。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前纳税年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017纳税年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金额(亏损以“-”号填列)。 注:发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的,按照相应调整后的金额填报。
汇算清缴:企业所得税弥补亏损明细表 “当年境内所得额”怎么填?
您好老师,企业所得税汇算清缴的,本年度的当年境内所得额怎么计算
老师,企业所得税纳税申报表A106000怎么填写,2021年公司是有利润的,A106000表中当年境内所得额应该就是当年的利润,可是表格是灰色的不能填写,在第10列使用境内所得弥补那栏已经填上当年利润了,保存时提示境内所得是零,与第10列不匹配,无法保存,怎么处理?上年度的亏损额是自动生成的。
你好,老师,我在申报年度汇算清缴时,提示,A106000企业所得税弥补亏损明细表第11行第2例(本年度当年境内所得额)【等于】A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)第19—20行,无法申报怎么回事
老师,汇算清缴表格A106000里本年度境内所得额怎么填写
老师,开出销售发票70500元含税专票,实际收到7万,500元优惠掉了,这优惠的会计科目怎么写?
税法增值税确认收入时点是收到款项或发货时,但是会计准则是风险报酬转移,按已完成订单确认收货,请问这种税会差异怎么处理
老师您好 遇到一个问题 就是公司借款给员工A3万元,用于采买 采买东西1万5000元需要和对方签合同 合同主体是对方和我们公司 对吗 A员工可以直接支付给对方 到时候拿票来冲报销 对吗
老师,公司要注销了,但是账上有法人的其他应付款,这个怎么处理?
老师您好,先支付货款,下个月在开普票。个有什么风险?
老师您好 我们2025年8月份补交2024年增值税要怎么做账呀
地铁票普通发票,可以抵扣进项税额吗
你好老师,企业买入手机开专票可以抵扣吗?名称少了普通合伙可以吗?
老师,请问一下个人所得税劳务报酬申报。税款是没有滞纳金的说法是吗?还有就是申报劳务报酬的人员,残疾人保障金把这个人员计入进去的吗?
甲方给乙方出售一辆机动车,乙方入实收资本,甲方是计入长期股权投资吗
老师我的13行是-183497.57,15行是337345.65,19行是153848.08对吗
老师,15行的金额怎么来的
你好,15行叫什么名?你截图我看一下。
老师你看一下
是不是不清楚呀
这个能看清吗
可以看一下纳税调整明细表。那个纳税增加额就可以。
要是分开填写的就可以看收入的那个调整明细表,还有扣除类的调整明细表。这两个加起来。
老师工资薪金需要调增对吗
这个看您实际情况,您比如说没有发放的,只是计提了就要调整。
那我的工资薪金是337345已经发放了怎么生成到我的调增项里了呢
这个是填写工资薪金那张表,它自动生成的。
那是应该调增还是不应该调增呀
计提的全部发放了,就没有调整。