你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减

老师上午好!22年12月我们预付了23年1-6月的借款利息,这个账应该怎么做呢?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
老师,我账本上有个预付账款50万,23年付的,在24年回来发票了,我应该怎么做?12月份我也没有计提这个预付相关的成本费用呢
老是,这个是我23年12月份做的预提,现在还没有发票回来想到24年1月份红冲,怎么做分录才不会影响24年的数呢
老师,连续亏损3年,现在2024年纳税调增了缴了219元企业所得税,但利润总额还是负数,缴税后税务局还会不会找企业?
老师好,我想问问公司要减资,公司减资的部分为未实缴的部分,账上的应收账款和应付账款金额都比较大,账上有未分配利润,减资有什么风险?需要缴纳税费吗?同比例减资和不同比例减资有什么区别?
老师,我是外贸出口企业,供应商发票开进来审核无误,但是我单证还没收集齐全不打算次月申请退税,担心发票会被供应商冲红,我是否可以先把进项发票做退税勾选,不去确认用途,等过两三个月以后单证齐全确认要退税了再去确认用途?
老师,咨询一下社保抵减缴的部分怎么做账啊? 比如6月应缴社保费12811.2元,银行实际扣款12739.04,差额63.14元,查出来63.14元这部分是单位工伤险显示的抵缴,那么财务上如何记账呢?
请问老师,单位取得个人出租房屋的发票,税率写的是0%,需要对方重新开具么?为超过月租金10万元的,正确的税率是:免税、不征税、星号,
这个有一家公司对公账户不能用,人家要求我转到他个人卡里,然后他给我开一张发票备注现金,这样可以操作吗?
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,那如果这些预付账款是23年的,不回来发票的情况下怎么处理呢
没有发票,你正常借管理费用贷预付账款,2023年正常做就可以了,就是不允许抵扣所得税。
那老师我能直接把预付账款的金额直接计入利润分配里面吗?不调增也不调减,也没有发票,我也没有计入到成本费用里面
对的对的,可以这么做的。
老师问下个体户一开始走的是法人账户收款,然后后来开公户了,一直没有用,又注销了,然后还是走法人账户,这样可以吗
核定的个体户
你好,你这些收入正常交税了没有,只要正常交税了没有问题,如果没有正常交税有风险。
核定的个体,在税收优惠内的是免税的,超出的都是正常交税的
那你正常申报了吗?你正常申报了没有问题呀。
老师,我现在在准备汇算清缴,都需要注意什么呢,请老师指点下
核定征税的,不需要汇算清缴。
老师,我说的是一般纳税人的公司,汇算清缴
你好,注意收入和成本需要匹配,成本费用需要有发票扣除比例的,注意一下。