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老师,我账本上有个预付账款50万,23年付的,在24年回来发票了,我应该怎么做?12月份我也没有计提这个预付相关的成本费用呢

2024-02-26 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 12:25

你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减

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快账用户3106 追问 2024-02-26 13:01

老师,那如果这些预付账款是23年的,不回来发票的情况下怎么处理呢

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:02

没有发票,你正常借管理费用贷预付账款,2023年正常做就可以了,就是不允许抵扣所得税。

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快账用户3106 追问 2024-02-26 13:09

那老师我能直接把预付账款的金额直接计入利润分配里面吗?不调增也不调减,也没有发票,我也没有计入到成本费用里面

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齐红老师 解答 2024-02-26 13:27

对的对的,可以这么做的。

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快账用户3106 追问 2024-02-26 14:51

老师问下个体户一开始走的是法人账户收款,然后后来开公户了,一直没有用,又注销了,然后还是走法人账户,这样可以吗

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快账用户3106 追问 2024-02-26 14:51

核定的个体户

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:53

你好,你这些收入正常交税了没有,只要正常交税了没有问题,如果没有正常交税有风险。

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快账用户3106 追问 2024-02-26 14:54

核定的个体,在税收优惠内的是免税的,超出的都是正常交税的

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齐红老师 解答 2024-02-26 14:57

那你正常申报了吗?你正常申报了没有问题呀。

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快账用户3106 追问 2024-02-26 15:05

老师,我现在在准备汇算清缴,都需要注意什么呢,请老师指点下

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:06

核定征税的,不需要汇算清缴。

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快账用户3106 追问 2024-02-26 15:06

老师,我说的是一般纳税人的公司,汇算清缴

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:07

你好,注意收入和成本需要匹配,成本费用需要有发票扣除比例的,注意一下。

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同学你好 你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
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同学你好 发票金额和暂估的金额一致吗
2024-02-29
您好,24年计提这个费用,让代理商在25年我们汇缴前开这个发票给我们,这样双方的账都平了
2025-01-12
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