你好,它属于2023年的吗?如果是的话,借利润分配未分配利润 贷预付账款汇算清缴纳税调减
老师上午好!22年12月我们预付了23年1-6月的借款利息,这个账应该怎么做呢?
老师,我们今天要付款2024年的一个软件使用费用,请问2023年12月支付24年的软件费,借:预付账款,贷,银行存款,那么这个会在24年去每个月去摊销这个预付费用吗?还是从23年12月开始摊销每个月的预付账款,行为发票肯定是24年1来了,或者4000块,金额不大,12月直接做预付账款,来年1月一次冲完?:借管理费用~软件费4000贷:预付账款4000
老师,现在有点蒙圈了,23年的费用发票,24年1月份报销,12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗?报销凭证是放在1月还是23年12月啊,12月入账我是计提还是正常做账
老师,我账本上有个预付账款50万,23年付的,在24年回来发票了,我应该怎么做?12月份我也没有计提这个预付相关的成本费用呢
老是,这个是我23年12月份做的预提,现在还没有发票回来想到24年1月份红冲,怎么做分录才不会影响24年的数呢
企业所得税季度申报表中职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢?实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗
老师好,最新企业所得税填写,已经实际支付的职工薪酬这栏,如果24年工资,已经计提,也个税申报,但是在25年发放,这个金额需要填吗?
老师,供应链公司注册地址有要求吗
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
老师,那如果这些预付账款是23年的,不回来发票的情况下怎么处理呢
没有发票,你正常借管理费用贷预付账款,2023年正常做就可以了,就是不允许抵扣所得税。
那老师我能直接把预付账款的金额直接计入利润分配里面吗?不调增也不调减,也没有发票,我也没有计入到成本费用里面
对的对的,可以这么做的。
老师问下个体户一开始走的是法人账户收款,然后后来开公户了,一直没有用,又注销了,然后还是走法人账户,这样可以吗
核定的个体户
你好,你这些收入正常交税了没有,只要正常交税了没有问题,如果没有正常交税有风险。
核定的个体,在税收优惠内的是免税的,超出的都是正常交税的
那你正常申报了吗?你正常申报了没有问题呀。
老师,我现在在准备汇算清缴,都需要注意什么呢,请老师指点下
核定征税的,不需要汇算清缴。
老师,我说的是一般纳税人的公司,汇算清缴
你好,注意收入和成本需要匹配,成本费用需要有发票扣除比例的,注意一下。