借银行贷递延收益,建大棚借在建工程贷银行 完工之后转固定资产,你开始折旧,做到成本费用了,借递延收益,贷营业外收入。
老师您好,我公司A集团旗下的一个小规模纳税人物业公司,老板说要将集团公司旗下其他公司负责承建的一个劳务建筑产业园里面 修建水井的费用让我们物业公司来承担, 但是由于水井是基础建设里面的费用,物业公司承担的话从税务角度来说不合理, 所以施工方跟我们签订了一个消防系统维护保养的合同(合同金额6.4万元)。 开票内容是:建筑服务*施工费 6.4万元,开票备注栏是 消防系统维护费, 因为这个费用对于物业公司来说是大额费用(钱在收到发票的时候就给对方付了,(感觉记入长期待摊费用不合适)那我做账务处理的时候应该把它记入什么科目呢?会计分录怎么写?
老师:A公司收到政府的温棚维修专项资金然后通过招投标发包给了B公司记入了其他应付款-专项(因为是小规模没有专项资金科目),B公司把工程服务发票开给了A公司,A公司是服务业记入什么科目? 老师:资金到账摘要写的是2022年城中区温室改造项目(省级农业发展资金一般债券转贷资金)是有专门用途的有政府文件的
甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人,于2020年7月15日领取营业执照,公司财会部门到税务局登记,经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响,甲公司于2021年4月因经营地点变动,涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元,“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损),适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末,该公司实现的营业利润是480000元,利润总额为500000元,包含国债利息收入10000元,税收滞纳金20000元,未经核准的准备金支出10000元,用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月,税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1),甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2),计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3),虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?这几个小题咋回答
甲公司从事建筑材料销售的一般纳税人,于2020年7月15日领取营业执照,公司财会部门到税务局登记,经营期间发生如下事项:(1)由于疫情影响,甲公司于2021年4月因经营地点变动,涉及变更税务登记机关。(2)2021年12月初“本年利润”账户贷方余额为1130000元,“利润分配-未分配利润”账户借方余额为100000元(为5年内未弥补亏损),适用的企业所得税税率为25%。2021年12月末,该公司实现的营业利润是480000元,利润总额为500000元,包含国债利息收入10000元,税收滞纳金20000元,未经核准的准备金支出10000元,用于目标脱盆地区的扶盆捐赠支出90000元(以上均为纳税调整事项)。(3)2022年3月,税务机关税务检查时发现2021年存在有虚开发票行为。要求:根据上述资料,不考虑其他犬素,分析回答下列问题(1)甲公司可以办理税务设立登记的期限?(2)根据资料(1)甲公司办理变更税务登记符合规定吗?为什么?(3)根据资料(2),计算甲公司应纳税所得额?(4)根据资料(3),虑开发票符合重大违法失信案件的标准是什么?题目是完整的四个小题咋回答
老师:我公司是农业性质的公司收到农业农村局现代产业园基础设施改造提升项目奖补资金怎么做分录,公司开进来的温室大棚用的保温被,卷帘机等设备材料款怎么做分录,这些材料款都用在了温室上,但温室没入固定资产
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
公司是小规模
只要是企业会计准则,不管一般纳税人小规模,都可以用上面的。
是小企业会计准则
好,递延收益改成其他应付款。
借:银行存款55 贷:其他应付款55 发生费用还是记入在建工程吗,哪这个其他应付什么时候冲平
是的,你的固定资产开始折旧
老师:项目竣工结算书上的在建工程数要转入固定资产对吧
对的,是的,是这么做的。
决算是23年8月出的,一直没转固,怎么处理
你好,这个完工了吗?开始使用了吗? 没有一直挂账就行。
老师:完工了还未使用也可以先挂账吗?
完工了,还没有开始使用,需要转固定资产,次月开始折旧,你没有使用的也得折旧。
老师:应该记入在建工程的记入了主营业务成本,现在该怎么处理
借在建工程待利润分配,未分配利润汇算清交调增 如果已经跨年。
小规模:我想更正申报表,怎么处理,如果调利润分配的话报表会不会对不上
好,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者作废申报,反结账修改。
已知的可以忽略,没有关系的。
不一致的可以忽略,没有关系。