同学你好 这个往来科目不能是负数 其他没事

现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
实缴资金是贷款的可以吗?隔天还款给贷款公司算抽逃吗?
您帮看看这份资产负债表
同学你好 往来科目不能是负数
但是每个月的发生额就是这样啊
同学你好 资产负债表的往来科目不能是负数 要重分类
您说的要重分类怎么个分类法呢,现在第五次全国经济普查表要填的数要在资产负债表中提取
这个你正常填写就可以,不用考虑重分类
就是正常的算出数额算出了负数,你可以帮我看看以下截图吗
您可以帮看看吗,谢谢!
统计平台往来科目负数提交不了吗
按我发给你的数据,填写的应该都不错吧,但是提交不了,退回来了让我重新填写
那你往来科目重分类,其他应付款负数写在其他应收款
朴老师您好!接昨天问的问题问你:其他应付款栏的负数写在其他应收款栏也还是负数没变啊,资产总计栏的期末余额36719.39+(-8900)=27819.39-年初余额63741.71+10600=74941.71元=本年数-46522.32元, 负债合计期末余额43615.66+8900=52515.66-年初余额7741.88-10600=61141.88=本年数-8626.22元, 那填普查表的数还是负数啊。
其他应付款栏的负数写在其他应收款栏就是正数了
我上面刚发给你算的还是负数,是我的错在哪了,我还是不懂,麻烦你告诉我具体的相加数,可以吗
同学你好 这个是重分类的 资产负债表重分类
还是不懂(⊙_⊙)?
你可以看下重分类的课程 这个资产负债表里往来科目不能是负数 所以要重分类 重分类不会导致资产负债有变化