你好,在汇算清缴之前可以发放的话,可以不用调增
请问老师,个税申报的时候每月是按计提数据申报,还是按实际发放数据申报。像有的企业资金比较困难的情况下,每月计提但未发放,那每个月按零申报,到了第二年年初又一次性的发放,那不是要交很多个税么。这种情况应该怎么处理呀。请老师解答,谢谢
合伙企业的合伙人100%持有股份,工资每一月正常申报个税,经营所得的年度汇算清缴的时候要调增工资金额,请问这种情况属于是不是重复纳税了?
我公司1月份工资是2月份发放,所以3月申报2月份个税申报表的时候,实际是1月份工资表,请问这种情况,年度企业所得税汇算的时候,个税申报金额和职工薪金所得科目累计数对不上,差一个月,这种要怎么处理?
公司1月份工资是2月份发放,所以3月申报2月份个税申报表的时候,实际是1月份工资表,请问这种情况,年度企业所得税汇算的时候,个税申报金额和账目上的职工薪金所得科目累计数对不上,错开一个月,年报时怎么弄?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
昨天下午快五点有个座机号码给公司财务打电话,财务不知道是什么人打的给挂了,今天晚上百度搜了一下号码发现是我们税局的座机号,这可怎么办啊,要回个电话问问啥事吗
老师请问换了一台电脑个税申报除了以法人和财务人员身份进去,系统恢复进去之外还有什么办法才能看到以前的申报信息,包括附加人员的信息
请问下老师,我需要设立一个执照,经营范围是这些。那我刚也表述写农业还是种植业
老师我想学一下实操报税和财务报表
房建企业的管理费用 按什么比例计提,具体费用的占比是多少 请老师们指教
老师你好,贸易行业,此前计算成本时用高成本价,高收入;后面收入减少了,但产品成本按加权平均,结转的成本价会偏高,这种情况怎么冲减成本?
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
老师帮忙指导一下本题分录,谢谢啦
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
如果汇缴前发不了呢
那就需要做调增处理的呢