同学,你好 有增值税退税,怎么做账务处理 增值税退税收到了吗?

求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
请问老师,我公司有个退税,增值税,由于去税务比较远所以没去退,那账里怎么处理呢
老师,请问一下,增值税的账务处理应该怎么做?比如只有销项,没有进项的时候,需要怎么处理,销项大于进项,进项大于销项又是怎么处理,请列举具体的分录谢谢!
下午好老师 ,麻烦请教一下,增值税专用发票入账,有进项税额,我们现在暂时没有销售额,产生的留底税额税局又催着退税,这个应该怎么处理比较合适,麻烦老师指导一下,非常感谢!
老师,公司有增值税退税,怎么做账务处理,由于留底乘以进项构成比之后,少退的金额怎么处理,感谢感谢
公司有工资未支付,法人借款未支付,现在公司要注销了,要怎么调账呢?
老师,个体查账征收在那个平台申报个税呢?
请问老师 公司在注销的时候固定资产还有原值需要缴纳税款吗
各位老师,请问如何算公司的盈亏平衡点?请详细说明一下,谢谢!
老师,如果期初我只是录入银行期初余额,那是不平的,那我负债和所有者权益要怎么录入才能平衡呢?之前所有的账之前会计已经清零了
自然人独资有限责任公司是一人有限公司吗
@董孝彬老师有在吗??????
纳税人您好,系统显示贵单位存在未申报的税费信息,请于10月27日前完成报送。如未如期申报,税务机关后续将根据《征收管理法》及相关规定进行处罚。如已办理。 收到这个信息是指有未申报的税费吗???
老师,小规模公司,计提增值税,附加税,所得税,可以不用每个月计提么,比如第三季度,就在9月的报表里计提,因为填报完增值税报表出来的金额比较准确,每个月计提的话有可能会有0.01的小数点之差
个体户查账征收可以改为核定利润率的方式吗
已经到公司账上了
同学,你和 借:应交税费—增值税留抵税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款 贷:应交税费—增值税留抵税额
收到的退税金额这样做账,那因为进项构成比少退的几百块,怎么做账,走营业外支出吗
同学,你好 走营业外支出,可以的
老师,电子税务局报税,留底会没有吗
同学,你和 退税之后,就没有了