同学你好,看你的描述,就是签合同的主体不同了,外贸公司被剔除了。

外贸公司原辅料都是公司联系的,票直接开给加工厂,然后回来成品,这样业务合同怎么签?
商贸企业接到的订单委托工厂加工然后开出成品票,这种业务合同应该签哪种类型?原辅料由商贸公司订直接开给工厂
以前是外贸公司进原材料然后发给工厂,工厂做好成品后开成品票给外面公司,当时签的是委托加工合同,现在是把原材料直接开到工厂,然后工厂开成品出来,这种模式可以吗?两者在签订合同上有什么区别?
客户把原来在别的公司做的原材来给我们了没收我们的钱,我们是外贸公司,我们把原材料给工厂了委托工厂做成品然后出口了,这个算来料加工吗?就偶尔有那么一两次
外贸公司之前是把原材料购进在销售给工厂然后委托加工最后开给我们成本票,现在是不是不可以平价销售了?
老师好,两个独立运营的公司,背后实际老板是一个,但法人不同,A公司帮B公司代发过一个人的工资,后边B公司拖欠员工工资,此员工以混同用工的名义起诉了A公司,那么A公司支付的此员工的B公司未发放的工资,如何入账?
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
这种的话合同是采购合同还是承揽合同?
加工承揽合同,因为原材料是同学你们提供