你好 资产负债表跟利润表的勾稽关系是对的吗 劳务成本都结转到主营业务成本了吗

老师 公司两年不做账,这月才开始做账,期初数据存货是盘点的,应收应付账款是预估的,银行存款是实际的,我应该怎么把期初数据的资产负债表做平呢
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
老师你好 去年的企业所得税第四季度季报资产总额写了0.5 然后在资产负债表资产总额写了0 都是零申报 然后报企业年报不给写0 我写了资产总额0.5 但是负债跟所有者权益不相等 我要怎么办 负债写了0.5 可是跟去年的报表不一样怎么办
企业所得税年报中的补缴产生以前年度损益调整科目,会使资产负债表和利润表勾稽关系不平,这怎么办,审计时需要怎么做,披露,还是把报表调平
老师,资产负债表不平,怎么办,工业企业,去年存货年底才盘一次,盘完后账还是不平,怎么调呢
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
老师,我用的是表格做账,劳务成本指的是工资吗,工资已经放在应付职工薪酬了,2月是上了3天班,也要出报表吧 还有就是我1月份提前请假了,所以后面支出的都做到2月账里是否可以,都是支出,有很少收入,但是都未生产好,未出货,估计的3月出货,所以是不是收入要放在3月里面
你好 这些情况看你们自己的哈 其实都是可以的 你报表不平跟这些没关系的罗 有些单位会把成本放在劳务成本科目 要是没结转 报表就会不平的 你也可以检查一下资产负债表跟利润表的勾稽关系 是不是有哪里搞错了
老师,那要怎么检查利润表呢?我们是这个月发上月工资,我都有把工资放到费用里面的
你好 期初的未分配利润加本期的净利润等于年末的未分配的利润 你看下是不是这个是对的 你有没结转成本的存货吗 要不就要软件售后帮你看下报表公式的
老师,有结转成本,但成本也不准的,只算了已经出货的成本,成本都是大概算的,说今年每月盘点
你好 你先检查一下报表的勾稽关系的哈
怎么检查呢
期初的未分配利润加本期的净利润等于年末的未分配的利润 你看下是不是这个是对的
老师,我是这样做的,本年累计数就是本月的+近半年的数,因为我是去年8月入职做的,9月才开始做账,9月以前没账
你好 你现在都结转了损益没有的呀 检查一下是不是还有费用没有结转的呀
老师,这些都结转了
你好 你检查一下数据的哈 你们是手工账的吗 手工账更需要细致的
老师,是手工账,老师应付账款是填本月数还是累计数
你好 如果是资产负债表的话 应该是有一个本期数据 本年数据的
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好的,谢谢老师
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