借管理费用4880 贷其他应收款3500 库存现金1380

老师您好!我是外贸企业,18年12月收到外汇折算人民币3300元,借银行存款3300,贷应收账款-某国企业3300。 19年3月同笔业务才开具出口发票3500元,借应收账款-某国企业3500,贷主营业务收入出口3500。 这个这个应收账款之间的差额怎么做会计分录
老师,我公司业务员出差回来报销,例如, 业务员12.3日预借差旅费5000元,12.18日回来实际报销4700,我做的分录如下 1.借款时候, 借:其他应收款 王二 5000 贷:其他应付款—老板 5000 回来报销时 借:销售费用 差旅费 4700 贷:其他应收款 王二 4700 问剩余的300元,该如何做帐 借:其他应付款-老板300 贷:其他应收款王二 300 这样可以吗
老师,应付账款在借方有0.01元的余额,发票都已经回来完了,要怎么做分录冲平这个余额
员工出差借款3500 回来给了4880元的发票 如何冲3500元借款 分录怎么做 剩余的一千多如何入账做分录
老师晚上好!我的问题是,我两个月前给给员工预付了2万元采购款,借:其它应收款2万,贷:银行存款2万 请问,发票回来了,我该如何做账,会计分录是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师科技公司 申请创新企业的要求是什么
研发人员的报销,但是不是研发项目,报销的时候归到研发支出-费用化支出-其他费用还是管理费用?
老师您好,请问年终奖一次性发放的金额,下年汇算清缴的时候,会和工资薪金一起汇算吗?
采购报销的费用是包装车间工具上的修理费,可以直接计入生产费用吗老师
年底发现包装物余额成负数,如何调表不调账
老师您好!小规模纳税人,执行小企业准则,1月份补交了2024和2025年的房产税2984元,和滞纳金292元,还有罚款50元,1月凭证怎么写分录?
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?