对的,是的,是这么做的。
购买方取得专票,抵扣了,之后发现开错了,开了红字信息表,销售方开具了红字发票,又开具了蓝字发票。想问一下,购买方之前认证的发票需要寄回给销售方吗
老师,购买方已抵扣,需要退货,我是购买方,然后我开了红字信息表,现在是不是只要把红字信息表给销售方,销售方,自己下载红字信息表,开红字发票就可以是吗?那我购买方还需要做什么 吗?
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师,我们是购买方,销售方开错发票,我方已经抵扣,销售方叫我购买方开一张红字发票,然后销售方再开蓝字,有这样操作吗?我记得我购买方应该开红字信息确认表,然后销售方再开红字发票,再开蓝字发票,这样,对不
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
就是我商品之前入库过了,今天不小心撤销了,之前的数据变了,怎么恢复啊
老师,请问法人用签劳动合同吗?不签劳动合同可以开工资吗?
五一放假能报税呢过来,25年的车票能冲24年汇算清缴吗?
民办非企业注销,固定资产和存货都有余额怎么办?资产和负债都需要清零吗?最后的税务报表怎么报?
老师,企业所得税年度汇算利润总额为负数,纳税调增后还是负数,这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的,但汇算里纳税调整后所得负的少些,这样对吗,需要调整财报吗
老师,中级会计固定资产这节,讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用,在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化,请问怎么区分计入这两种的娜一种呢,如果计入资本化,能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师,我作为购买方填信息表的时候,能不选对应的蓝字发票吗?因为这个属于返利,以前在航天开票系统开信息表的时候不用选对应蓝字发票,电子税务局上需要选择对应的发票
购买方开红字信息表的时候,这个篮子发票的信息就是填写不了,但是他得有对应的蓝字发票。
如果我没有给你开过发票,我现在给你开红字信息表是绝对开不出来的。
老师,不是说购买方未抵扣的话要选对应蓝字发票,已抵扣的也要选对应的蓝字发票吗?
只要是购买方开信息表都会没法填写的。
都要选这个销售方来给我们的发票,才能进行红字信息表的开具。老师,我们返利比较多,大于每张蓝字发票金额,我这个怎么操作?
那不可以的,那你分开冲 充三张发票或者四张发票。
就相当于做3张或4张信息表,是这个意思吗?
对的对的,是这个意思的。
噢噢,那我明白了老师,这个开具红字发票原因是选哪个?没有返利这一项
销售折让,选择这个吧
销售折让,可以全额开具也可以部分开具吗?
可以的,可以开一部分的。
噢噢好的老师!谢谢老师!
不用客气,工作愉快