次月申报,按次申报

老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
我司小规模纳税人,之前印花买卖合同是按季,资金账簿是按次,核定截止日期是2022.6.30,之后税种核定这块印花就没显示,请问谁知道我们现在印花应该是按季还是按次申报
老师,如果本月又有买卖合同,又有工程安装合同,印花税怎么申报?税种核定的印花税税目是只有买卖合同和营业账簿
我们是小规模纳税人,季报纳税,印花税核定的是买卖合同,但是在日常工作中买卖合同业务没有发生,偶尔有签订租赁合同,请问租赁合同是发生的当月申报印花税还是可以等季报的时候一并申报呢?
老师,请问新公司,印花税只核定了按年报的资金账簿,没核定按季度报的买卖合同,请问我还需要申报吗?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
按次申报需要计提嘛?
不用计提都可以的
麻烦老师把详细账务写出来一下
可以交的当月直接一笔做 借:税金及附加 应交税费-应交印花税 贷:应交税费-应交印花税 银行存款 或者2月做借:税金及附加贷:应交税费-应交印花税 等3月申报交后借:应交税费-应交印花税贷:银行存款
非常感谢老师
不客气的,工作顺利,麻烦及时评价