你好 按税务核定的时间申报
请问,我公司是小规模纳税人,增值税是按季度申报的,印花税税务局核定的是按月申报,可以申请改为按季度吗?第2个问题,就是印花税只核定了加工承揽合同,没有购销合同,那我怎么申报购销合同的印花税?
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
小规模纳税人核定的是印花税买卖合同,一季度没有买卖合同,有租赁合同,怎么申报印花税呢?
我们是小规模纳税人,季报纳税,印花税核定的是买卖合同,但是在日常工作中买卖合同业务没有发生,偶尔有签订租赁合同,请问租赁合同是发生的当月申报印花税还是可以等季报的时候一并申报呢?
老师你好,小规模商贸公司,一直是零申报,今天税务局打电话叫报印花税租赁合同,因为租的写字楼16000元一年?但是我季报过印花税租赁合同2元?请问老师怎么还出现财产和行为税合并纳税申报呀?谢谢
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
买卖合同核定的是季报,租赁合同没有核定时间
你好也是按季度申报就行