你好!这个计入营业外收支就好了
老师你好,请问下付款金额比发票金额相差多几块钱,做成营业外支出-坏账损失,可以不?
老师你好,请问发票金额与实际付款金额不符合怎么处理
老师,你好,请问一下我们好多的费用都没取得发票,都是从公账转付款的,那这种在做外账要怎么处理呢
请问老师,比如,预付客户1万,当时做帐,借:预付帐款 1万,贷:银行存款1万,收到货物(无发票),借:库存商品-暂估(不含税)0.88万,贷:预付帐款-暂估 0.88,那预付不还余0.12万,与客户对帐时余额对不上,客户那显示我们不欠款,但我们帐上显示多付了0.12万吗?如一直不来发票,那帐怎么平了
你好,请问开发票金额比实际收款金额多,要怎么处理呢
老师只要用了以前年度损益调整这个科目就必须更正上年的汇算清缴报表吗
老师好,请问我们单位过节买了一些好烟好茶送礼,这个怎么做账务处理比较好?
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
未分配利润是扣除向股东分配后的利润吗?
老师您好,电子税务局年度财务报表没有推送。我怎么去查找到,谢谢老师
我现在在旅游公司上班,请问老师有旅游业做成本的表格吗?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师请 问下,无形资产的摊销,是不是到最后一期摊完余额 为0?
老师,你好,添加办税员用别人的手机号,法人扫脸验证能见到吗
老师你好,请问上月盘点库存加多了5万,有利润,那本月是否应该在盘点库存减回5万?
好的,谢谢啦
你好,不用客气的了。