同学,你好 借:银行存款15000 贷:主营业务收入 应交税费

#提问#我公司本月开给客户一张发票。后来客户又退回来了,故把这张发票又作废了。未重新开发票。款没收。无需退货。现在需要做什么账务处理?
我公司销售货物,货款我公司已收到了,发票已开出去了,发票对方已经抵扣了,我公司已经在当期确认了收入,增值税已经申报了,现在对方要退货,我公司同意退货,那么现在我公司财务咋样申报?咋样账务处理了?请老师详细解答一下,谢谢
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
发现原先账务遗留下来的问题要去处理吗? 比如说收到客户1460元,记在其他应收账款贷方了,也许货已经给客户,但是账务上没有确认收入,也没有做发出商品的处理。那么我需要怎么去解决呢?
公司经营网店,按发货确认收入,但客人收到货后以各种理由申请退款,但因为产品价值低没有要求退货,财务账应该冲减收入吗?那对应的成本和进项税要转出吗?
你好老师,贷款担保费每月都有跟利息本金一月一还怎么做分录
您好老师!25年计提企业所得税费165000元,到今年1月份实际交26000元,请问,在做25年汇算清缴时,这个企业所得税要调增吗
公司想申请高新技术企业,做了研发支出辅助帐后还需要改之前做好的记账凭证吗?年度审计报告的话,是以有研发支出的财务报告做年度审计报告吗?汇算以有研发支出的财务报告上报研发支出吗?
这个月有两个项目预交的税款,其他一个项目预交错了又重新交了一次,现在本地申报增值税报表,异地预交的金额都带出来了,我申报税的时候可以抵扣正确的预交金额吗?要退的预交金额留出来可以吗?
想要一份汇算清缴的表格
老师,请问下,我现在算单人成本,食堂业务,我加总一天的成本1200元,早餐来了10人,午餐来了30人,单人成本能是1200/40=30元/人吗,早餐卖10元,午餐卖20元
老师,下午好!这几张发票,入的固定资产,我按折旧金额调增,这样操作可以吗?2023年-2025年的企业所得税汇算清缴更正申报调增这个折旧金额。能不能这样操?增值税进项税额已在2025年10月税期做转出。
社保需要增加人,怎么操作,流程是什么?
房产税计税依据是房子发票价吗,还是需要加上税费?
老师,我公司是劳务外包公司,给员工缴纳的社保,公司部分,应该计入管理费用还是主营业务成本呢
货退给我们了,还要确认主营业务收入吗
同学,你好 15000没退的,要做收入