你好,那你这个是不退税的,需要内销借银行房款,销售费用,在主营业务收入,应交税费,应交增值税销项, 这个不能申请出口退税。
外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
老师好!我公司为刚设立的一家外贸企业,最近出口一批商品,都是内燃机滤清器。在一家公司进货600个,另外一家公司进货300个,进货一共900个,属于同一种商品,其中报关出口800个,快递发国外100个。问1..报关出口800个,进货明细表怎么填写?因为报关单数据只有一种商品。2.快递国外的商品怎么退税?请出口退税业务熟练的老师回答,谢谢!
ABC公司是具有进出口经营权的生产企业,出 口产品实行"免、抵、退"方法,记账本位币为人 民币,对外币交易采用交易日即期汇率折算。销 售和外购货物的增值税税率为13%,退税率9%, 该厂 20X年有关业务如下: 一月份: (1)报关离境出口商品,FOB:USD35万元,汇 率:5.2 (2)内销商品销售额:500万元 (3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价 款 550万元,货物已验收入库 (4)将自产产品用于对外投资,折合销售额20 万元 (5)期初"应交税费-应交增值税"借方余额8万元 二月份: (1)报关离境出口商品,FOB:USD30万元,汇 率:5.35 (2)内销商品销售额:500万元 (3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价 款330万元,货物已验收入库 (4)本月工程外购货物成本 20万元,取得增值 税专用发票 三月份: (1)报关离境出口商品,FOB:USD40万元,汇 率5.40 (2)内销商品销售额:300万元 (3)外购货物取得的增值税专用发票上注明的价 款 400万元,货物已验收入库
外贸公司1月份出口的一份报关单中,有一项商品退税率为0,特殊标准是1,如何申报这份报关单的其他商品退税,辛苦老师帮忙回答
老师,我公司是贸易类出口退税企业,去年12月开了出口发票。但今年发现其中有一个商品金额10万退税率为0,应按内销开具发票,可我当时开的是0税率发票,现在要回去更正申报表的话,免税金额那里怎么填呢,扣除掉这10万吗,内销这10万按不开票申报?