你好!这个你不用另外做分录了 之前都已经计入过了

老师,21年发生的银行手续费,现在给开来了专票,该怎么入账,手续费去年都做过账了,
之前每一笔银行产生手续费都已经入账借:财务费用-手续费贷:银行存款现在快年底了找银行统一开了普通发票,那么这发票该怎么入账
之前银行每产生一笔手续费,都当天入账处理了,但是年底找银行统一开具普票,将一年的银行手续费一起开具一张发票,那应该怎么处理账目
银行转账手续费年底统一开发专票,那平时手续费入费用的时候怎么入呢
企业的网银服务费及网银手续费等回单,每个月都按时做了财务费用-手续费 ,年底银行把这些手续费等发票开出来了,现怎么入账呢,当时用银行回单已经入账了啊
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
我拿到发票怎么处理?
你好!你看直接贴到最后一笔上面