你好; 可以的; 你之前做账了。 发票金额和你 之前做账金额的合计是一致的; 直接把发票付你原来凭证后面; 就不单独做分录了

之前每一笔银行产生手续费都已经入账借:财务费用-手续费贷:银行存款现在快年底了找银行统一开了普通发票,那么这发票该怎么入账
之前银行每产生一笔手续费,都当天入账处理了,但是年底找银行统一开具普票,将一年的银行手续费一起开具一张发票,那应该怎么处理账目
企业的网银服务费及网银手续费等回单,每个月都按时做了财务费用-手续费 ,年底银行把这些手续费等发票开出来了,现怎么入账呢,当时用银行回单已经入账了啊
之前银行手续费按回单,借,财务费用,贷,银行存款,现在收到了之前所有手续费的专票,该怎么做账
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
老师你好,金蝶新建固定资产卡片,要求要➕固定资产减值准备,这个怎么去设置
收到电费专票,发票内容供电,电费,没有体现具体的单位,数量,单价,这张专票合规吗
老师请问一下,公司租用的荒山要交城镇土地使用税吗
您好老师几年前支付的款项现在拿不到发票一直挂账应付账款,现在怎么账务处理
老师,一个制造企业他也代加工,但是经营范围里面没有加工经营范围,我可不可以开加工发票
对方开了劳务费发票,我们公司还需要为这个人履行申报个税义务吗?对方不愿意承担个税
老师就是股权变更日期是不是营业执照上面的日期
老师,下午好,我司租了一个门店租金一年33600元,押金1000元,因对方房子违规,现在全额返还我们房租33600元,押金1000元,另赔偿我们10000元,请问这10000元我们怎么给对方提供票据,能开具发票吗?
想问下 实操老师,都是根据销售人员来报销,借:管理费用贷:银行存款, 还是直接每月导出税务所取得发票,借:管理费用- 贷其他应付,等下次见到员工发票就直接冲 借:其他应付 贷银存呢。
老师就是填报工商年报的时候养老保险人数我是怎么算