你好; 可以的; 你之前做账了。 发票金额和你 之前做账金额的合计是一致的; 直接把发票付你原来凭证后面; 就不单独做分录了
7月份的银行手续费价税合计484元计入了财务费用手续费已入账借:财务费用484贷:银行存款484,年底开了银行给开了手续费的发票。要冲销之前的账务重新做吗
之前每一笔银行产生手续费都已经入账借:财务费用-手续费贷:银行存款现在快年底了找银行统一开了普通发票,那么这发票该怎么入账
之前银行每产生一笔手续费,都当天入账处理了,但是年底找银行统一开具普票,将一年的银行手续费一起开具一张发票,那应该怎么处理账目
之前银行手续费按回单,借,财务费用,贷,银行存款,现在收到了之前所有手续费的专票,该怎么做账
老师,今年全年的银行手续费发票才到,以前就是凭银行回单手续费入账,现在发票来了,应该怎么做账?把以前的借:财务费用,贷: 银行存款,冲了么?按手续费发票重新入账?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税