借应付账款、 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出
你好...10月份的发票..我11月份已经认证.. 借:原材料1 应交-进项0.13 贷:应付账款- 进项也已经结转. 到我认证完..对方冲红了.. 这个分录怎么写..
应付账款不付了,发票已经入账了,进项税额也抵扣了。现在该怎么做账,需要对方红冲发票吗
老师晚上好!公司取得一份专票7月已经做进项抵扣了,这个月开票方又要求作废发票,做冲红。进项抵扣后,又冲红的账怎么做?
上月取的得进项发票发票下月已经抵扣也已经报税完了,后来对方冲红了这样发票,我应该怎么做账,分录怎么写
上月收到进项发票上月已经勾选抵扣了,这个月对方红冲了,我们怎么做账,会计分录怎么做