同学你好,和上个月的分录一样做一笔负数,然后再做一笔正确的发票
本公司有一张进项发票上个月已认证,内容开错了,这个月销量方要红冲,如何红冲?申报时如何填写?
老师,请问下7月份发票开错了,于8月份重新红冲,如何做账呢
上月发票开多了,本月红冲了这张发票,不重开了,上月和本月如何账务处理?
UK上个月开错了一张票,要求重开,这张发票如何红冲啊?求操作步骤
老师,一般人公司,上个月有一张发票税率开错了,这个月要红冲重新开,那现在报上个月的税,报表怎么填写?(比如应该是9%税率的开成6%的了)
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
老师好!急问:今天新的外贸公司有个小单子,说5000美金以下不开发票了,收汇收了对公账户里,想问:1.那这笔钱要不要确认收入2、到时申报收入吗?申报时也是免税吗?还是说要交13增值税呢?3.进项发票如果是13发票进来怎么处理
老师 你好 假如每月实际发的工资比员工保底工资少 但是会计已经每月进行了申报 那怎么做调整呢?
那增值税怎么交,开了工资发票之后,再怎么填报表
开错的发票,要先正常缴纳增值税吗。开了红字发票之后再怎么填报表
本月按照开票正常缴纳税款,次月再按照本月的红字和蓝字发票缴纳税额就可以了
红字发票填报表,填哪一栏
红字发票在附表1会自动带出来的
跨月开红字发票跟正常不跨越开一样是吧,没啥特殊的,直接开就行是吧
是的, 没什么特殊的呢
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)