支付分录、 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:长期待摊费用/管理费用等 贷:预付账款

支付办公室租金没有发票,只有收据,分录怎么做
公司租了一栋楼办公,又转租出去一部分,怎么做分录?我们付业主租金和收转租的租金时
老师就是支付一年的办公室的租金的分录怎么写,怎么摊销?
10月份租办公室,支付租金和押金,物业说到11月底前给开专票,怎么写会计分录
老师支付办公室租金时和收到租金发票时的分录怎么写
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
支付分录、 借:预付账款 8206 贷:银行存款8206 收到发票 借:管理费用8206 贷:预付账款8206 凭证显示 管理费用余额是-8206
看下管理费用的科目明细账吧