支付分录、 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:长期待摊费用/管理费用等 贷:预付账款

付一年的办公室租金,未收到票怎么做分录
12.18日支付办公室10-12月租金和物业费,并支付3个月押金,押金开收据,隔天收到专票。请问怎么做账?怎么分摊?
支付办公室租金没有发票,只有收据,分录怎么做
10月份租办公室,支付租金和押金,物业说到11月底前给开专票,怎么写会计分录
老师支付办公室租金时和收到租金发票时的分录怎么写
请问老师,失业保险金到退休一直没用过会退吗?
一般纳税人交企业所得税按季度还是按月
外贸企业申报增值税怎么填
老师心里好烦,导航算个运费,老板还要把她的亲戚弄进来一起算,登个发货的账,老板娘还自己登记做备忘录,她这是明显的不相信人
您好,老师,假定客户在咱们公司买1000万的货,对方公司的业务员吃回扣的情况,一般咋处理,从账上来说,是这个很多,又很普遍
老师,这种情况咋处理呀
做账的时候,怎么看自己的分录有没有做错呢?
有一家原有合伙股东,现其他股东退出,是做一盘内账好还是分开独立核算还合并管理报表?
@董晓彬老师接一下。谢谢
税务要求填写1-9月计入成本费用应付职工薪酬金额,和实际发放应付工资金额(和税务系统金额一致)。怎么填写?账面金额和税务系统金额差一个月
支付分录、 借:预付账款 8206 贷:银行存款8206 收到发票 借:管理费用8206 贷:预付账款8206 凭证显示 管理费用余额是-8206
看下管理费用的科目明细账吧