支付分录、 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:长期待摊费用/管理费用等 贷:预付账款
12.18日支付办公室10-12月租金和物业费,并支付3个月押金,押金开收据,隔天收到专票。请问怎么做账?怎么分摊?
支付办公室租金没有发票,只有收据,分录怎么做
老师就是支付一年的办公室的租金的分录怎么写,怎么摊销?
10月份租办公室,支付租金和押金,物业说到11月底前给开专票,怎么写会计分录
老师支付办公室租金时和收到租金发票时的分录怎么写
老师,主营业务成本有必要分明细科目吗来做吗,外账
老师,家居 装修用缴纳买卖合同印花税吗?装修 家居行业的利润成本费用比例在多少啊
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
支付分录、 借:预付账款 8206 贷:银行存款8206 收到发票 借:管理费用8206 贷:预付账款8206 凭证显示 管理费用余额是-8206
看下管理费用的科目明细账吧