齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用、办公费贷银行存款, 没有发票的,不允许抵扣所得税,需要调整
租金是3个月的,需要每月分摊吗?怎么调整?
借预付账款贷银行 按月分摊 借管理费用贷预付账款
分摊分录怎么做?
借管理费用贷预付账款 2022-09-30 12:40:18
好的老师,还有工程款有发票,但实际是以借款支付给对方的,这不知道怎么做分录
这个工程款具体的是什么业务的?你们是自建房屋的还是给别人做工程?有收入吗?
开发商,支付是公共区域款
接开发成本贷银行存款。
但这笔是借款
你好,借款是借其他应收款贷银行存款,按照你实际业务来,我也不清楚你这具体的是什么业务,你当做借款来的,那你现在发生了借开发成本贷其他应收款。
是工程款,支付的款项是公共区域装修款,因之前已经支付了工程款,但对方没有钱,所以再一次给对方支付工程款,做借款支付给对方
你好,借其他应收款贷银行存款,借款的做这个 货款的借开发成本贷银行存款。
不好意思,是我表达不清楚,比如1万元是工程款以借款名义要支付给对方,这1万是有发票的,是以后要从对方工程款里扣回的,那这样的话怎么做
刚给你开发票,你还需要扣除,这个是什么业务?
工程没结束,以后要扣回
借其他应收款贷银行存款, 收到对方的发票,借工程施工贷应付账款
感谢老师
不用客气,工作愉快。
公司办公室的租金,对方没有发票,只有收据,请问能做账吗?
支付办公室租金没有发票,只有收据,分录怎么做
老师支付办公室租金时和收到租金发票时的分录怎么写
2024.1月收到2023.12月支付的办公室租金发票,怎么做分录?
给物业交了办公室租金押金,只有支付记录,对方不太愿意提供收据,只凭借支付回单可以做账吗?
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老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
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租金是3个月的,需要每月分摊吗?怎么调整?
借预付账款贷银行 按月分摊 借管理费用贷预付账款
分摊分录怎么做?
借管理费用贷预付账款 2022-09-30 12:40:18
好的老师,还有工程款有发票,但实际是以借款支付给对方的,这不知道怎么做分录
这个工程款具体的是什么业务的?你们是自建房屋的还是给别人做工程?有收入吗?
开发商,支付是公共区域款
接开发成本贷银行存款。
但这笔是借款
你好,借款是借其他应收款贷银行存款,按照你实际业务来,我也不清楚你这具体的是什么业务,你当做借款来的,那你现在发生了借开发成本贷其他应收款。
是工程款,支付的款项是公共区域装修款,因之前已经支付了工程款,但对方没有钱,所以再一次给对方支付工程款,做借款支付给对方
你好,借其他应收款贷银行存款,借款的做这个 货款的借开发成本贷银行存款。
不好意思,是我表达不清楚,比如1万元是工程款以借款名义要支付给对方,这1万是有发票的,是以后要从对方工程款里扣回的,那这样的话怎么做
刚给你开发票,你还需要扣除,这个是什么业务?
工程没结束,以后要扣回
借其他应收款贷银行存款, 收到对方的发票,借工程施工贷应付账款
感谢老师
不用客气,工作愉快。