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上月工资计提:借:管理费用10000 工程施工15000 贷:应付职工薪酬 25000 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费15000 下月工资发放:借:应付职工薪酬25000 贷:银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资,在我该做一笔补计提的分录吗?待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗?

2024-03-04 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-04 12:14

你好,少计提了,就需要补做计提处理。 如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的

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你好,少计提了,就需要补做计提处理。 如果补计提的时候是计入 工程施工,那就需要结转到 主营业务成本的
2024-03-04
你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
对的是的,是这么做的 如果补计提的涉及的金额大的话,你需要补到上一个月的入库产品里面。
2025-04-23
你好,工程施工的不在利润表 管理费用的在
2023-11-29
你好;  你成本是要下个月才确定的话; 是这样做的; 如果是本月1月的成本; 就得1月结转 ; 不是等着2月结转哈  
2023-01-10
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