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老师,计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没?能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬

2022-06-30 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-30 16:27

你好!对的,就是你说的那样分几步

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快账用户8197 追问 2022-06-30 16:28

这样做分录,本月只计提未发放,也是同样成本增加了是吧

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:30

你好!是的。不发也增加了

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快账用户8197 追问 2022-06-30 16:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-30 16:33

你好!不用客气的了

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你好!对的,就是你说的那样分几步
2022-06-30
您好,是可以这样去冲销主营业务成本的
2023-06-05
上述分录处理完全正确,是这样的一个流程。
2020-10-29
结转时借主营业务成本50,贷劳务成本50
2023-03-11
你好,劳务用工的可以直接做主营业务成本,前提是你当月底做了收入,这个不需要通过应付职工薪酬。
2022-10-14
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