你好,是本来由对方负担的个人所得税,由你单位负担了?

老师,税务局的罚没收入是不是记入营业外支出—罚款,到了汇算清缴这部分不可以税前扣除,要做纳税调整?
老师,我做汇算清缴遇到几个问题,帮我看下 1、营业外收入构成: 利息收入38500 陪标收入5001.70 这两笔费用可以计收入吗?是否需要询问缴纳增值税了吗? 2、营业外支出有一笔51500的支出,可以税前扣除吗? 3、销售折让计入财务费用是否合理? 4、财务费用里面计了一笔担保费36000元,可以扣除吗
老师我单位收到某一个项目的款项,但是他不是我们的主营,我们是不是可以这样做,借银行存款,带其他业务收入-某某项目,发生支出,借其他业务成本-电费-某某项目,贷银行存款。这样对吗
建筑工程分公司是一般纳税人,他的劳务分包给外包公司,那他支付的劳务费可以做营业成本抵扣所得税吗?
老师你好!请问我们是做钢结构加工的一般纳税人,但是我们也有建筑劳务资质,请问我们开出去的建筑工程服务发票和劳务票是做带主营业务收入还是做到其他业务收入里面
嗯,单位代扣代缴
你好,既然是代扣代缴,就是 往来 科目(应交税费—个人所得税)
劳务收入,一次性的,不是工资薪金
你好,既然是代扣代缴,就是 往来 科目(应交税费—个人所得税) (是针对这个回复,有什么疑问吗)
老师,一月增值税有留底,2月结转怎么做分录
你好,一月增值税留抵金额是多少?2月份的销项,进项又分别是多少? (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)