同学您好! 2024年更正2023年的企业所得税并补缴税款和滞纳金,会计分录为:借:应交税费-企业所得税、营业外支出(滞纳金),贷:银行存款。确保准确记录税款和滞纳金金额,及时调整相关财务报表。
老师,请问我2020年第二季度所得税预交申报后做了更正申报,补缴了税款,产生了滞纳金,滞纳金应该怎么做账?
小企业会计准则,更正申报了2020年企业所得税年报,2021年9月更正申报的,补交了企业所得税税款,交了滞纳金,分录怎么做?
请问老师,更正去年所得税的时候缴纳了税款和滞纳金,现在要更正回来,补缴的税款能退滞纳金不能退吧?
我们收到认证后失控发票作增值税进账转出和所得税汇缴申报更正了,补缴了税款和滞纳金,如果之后开票方补缴了税款,我们补缴税款和滞纳金能退吗
2024更正了2023年的企业所得税补缴了税款和滞纳金,该如何做账
老师你好!我们是一家手机零售店,涉及国补,应该开全价发票,开全价票就是国补那部分也缴纳增值税啦!这个应该怎么开票,怎么做账务处理
分公司要单独建立账套吗,有没有什么文件规定
老师,请问工厂装修的费用是计入现金流量表的第8行还是第5行?
老师,第一季度弥补亏损完,还用做什么分录吗?我没做分录,现在看5月份的利润表,是不是不准确呢
老师,请问什么情况下做完个人所得税的汇算清缴
接到一个茶叶合作社,去年一年开票收入230万,全部都是开的自产自销的发票,收到的成本发票只有五万多一点,有没有哪位实操经验丰富的老师帮忙支支招,这个要怎么处理?老板又不想交税
老师:请问我们单位是房东,租户也是单位因为特殊原因让其他单位代付租金给我们可以吗?如果可以发票能不能开给我们的祖户?
公司是做跨境电商的 一家深圳贸易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口给香港公司做退税 再通过香港公司在亚马逊平台售卖。 现在遇到一个问题,想咨询一下老师,就是 目前合作的一家供应商经常被函调,而且时间很久才函调结束,我想问我们 可以让供应商开一家小规模分公司 ,给我这边开普票 正常报关出口 不做退税吗
增值税系统出现问题手动填的进项申报了,明天更正可以吗?
连续满500之前的营业收入是不是都是按照1%收增值税,然后自动升级后就按照服务业的6%收增值税,不考虑抵扣的情况下可以节约偏前面500万*5%=25万元的增值税啊