同学你好 这个可以的
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
老师您好,给员工支付了一笔费用,税费是我们企业要代扣代缴的,当时做账没有从员工费用中扣除,也就是企业垫付了,但是这个最后肯定是要跟员工扣除的,这个员工是个临时工。我现在之前的分录是借:管理费用。应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。缴纳分录是:借:应交税费-代扣代缴个人所得税。贷:银行存款。但是现在我不是没有从付给对方的金额中扣除,而是企业垫付的,我现在想把分录改一下就是做成我后期要从付给对方的金额中扣除的分录,麻烦老师帮我看下我应该怎么调整下分录,谢谢老师
你好 老师 我想问下就是公司员工个税是我们帮忙代扣代缴 计提的时候借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放时候借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 然后还要做一笔缴纳分录 借个人所得税 贷银行存款 这样对吗
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
老师您好,我在1月份缴纳个税的时候,因为三方协议不合适,扣款一直失败,税管员就给我发了码,然后我自己缴纳了税款,我做的分录是借其他应付款 贷:应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税,2月给我报销了这笔费用,我做了借应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税。贷方银行存款,老师这样合适不
营业执照副本掉了咋办
质量部购买的实验室用的电加热炉入到制造费用的什么科目比较合适呀
公司开票信息中的银行账号可以填一般户的银行账户信息吗
老师,我有一批农产品3月份已经销售收钱,8月份才出库,写了一个说明。但3月份收入是做的餐饮收入没有做成农产品,现在是需要给3月份的收入红冲后重新做还是直接在8月份出库就行。
老师好:医药公司发了货到我公司,公司现在已经收到货物,医药公司还未对我公司开票,现在医药公司找我公司先支付一部分货款,这个分录怎么做?
你好,老师,我注册的分公司,税务登记是以法人还是负责人身份进入
老师,就是小规模纳税人,系统出的增值税是16079.53,但缴纳税费时系统四舍五入缴成16079.54多出一分钱怎么处理
收到印花税退回怎么做账,分录怎么写
1、进出发票都是13%,1-7月不含税收入16340.71,已纳税金413.36,8月不含税收入30641.24,带抵扣税金1740.38元,问2.54税负率。还需要开回来多少含税13%进票。 2、开回来后,预估10月需纳税金多少。(增值税,城建,教育附加,印花,这些就行了)印花按8月进销金额计算。
公司发生了一笔费用,是用作互联网医院项目建设的,对方开的发票是系统软件产品,金额28万,怎么做账
老师,但是我这样的话其他应付款贷方就有余额,这样不合适吧
同学你好 这个没事的 发工资的时候扣