你好,同学 这个专票做账没问题的 可以物业费也可以办公费

老师,请问下,我是物业公司一般纳税人,现在公司员工都是签劳务派遣合同,请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写?社保,工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的,公司是收到劳务发票做账吗:借,管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷,银行存款? 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦?
二、某事业单位202×年发生如下经济业务(只需写出财务会计处理)1、购买一批固定资产,取得的增值税专用发票上注明的价款为90000增值税税额为11700元,以银行存款支付。2、4月3日有一笔事业收入34500元,具体为学生住宿费,此款项应上财政,款项尚未收到。3、接题目2,4月15日收到了这笔事业收入34500元,存入银行。4、后勤管理部门支付单位统一承担的物业管理费用5000元,款项以库存现金支付。5、有关部门从仓库领用办公用品,成本为4800元。
二、某事业单位202×年发生如下经济业务(只需写出财务会计处理)1、购买一批固定资产,取得的增值税专用发票上注明的价款为90000增值税税额为11700元,以银行存款支付。2、4月3日有一笔事业收入34500元,具体为学生住宿费,此款项应上财政,款项尚未收到。3、接题目2,4月15日收到了这笔事业收入34500元,存入银行。4、后勤管理部门支付单位统一承担的物业管理费用5000元,款项以库存现金支付。5、有关部门从仓库领用办公用品,成本为4800元。
为了研发发生的支出,公司购买电脑,打印机等电子设备这样做账务处理对吗?公司是高新企业,第一次做研发费用,不知道这样处理对不对,请老师指导,计入研发费用必须做固定资产分录吗? 1.借:研发支出—费用化支出(电脑) 应交税费(进项税额) 贷:银行存款 2!借:管理费用—研发费用 贷:研发支出—费用化支出(电脑)
老师经营范围是软件开发;会议及展览服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备批发;商标代理;版权代理;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公服务;图文设计制作;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;企业形象策划;市场营销策划;专业设计服务;办公用品销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;建设工程施工;电影发行 开回来的发票是设计服务*服务费是我们的成本吗
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
物业费可以计入办公费中是吗?那我就不另外设置明细物业费了,直接和邮箱服务费一起计入办公费中,这样处理没错吧? 还有一张进项发票对方开的是普票,我看金额怎么有不含税价,含税价和税额?这样开对吗?我记得普票是不能抵扣的,那这张普票怎么做账务处理准确啊?
物业费可以计入办公费中
普票,不能抵扣,价税合计做账